同學(xué)你好,這個(gè)不影響的,直接申報(bào)就可以了,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)掃描沒(méi)有檢測(cè)到財(cái)務(wù)報(bào)表信息,你自己確認(rèn)已申報(bào)就可以了,可能系統(tǒng)數(shù)據(jù)延遲,掃描的時(shí)候沒(méi)有檢測(cè)到數(shù)據(jù)。
我想問(wèn)下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時(shí)候,怎么才知道在季度計(jì)提多少,比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅,這會(huì)還不知道會(huì)產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計(jì)提在四月了,但是有人說(shuō)在3月就得計(jì)提了,我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會(huì)有變動(dòng),企業(yè)所得填寫(xiě)的數(shù)據(jù)又得重新填寫(xiě)嗎?
你好,老師。二季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí),先填寫(xiě)了財(cái)務(wù)報(bào)表提交后發(fā)現(xiàn)有誤,后來(lái)我把報(bào)表改了。再去填寫(xiě)季度所得稅報(bào)表后提交,做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為什么老是顯示掃描不通過(guò),出現(xiàn)提示讓對(duì)比的數(shù)學(xué)還是改動(dòng)之前的,這樣我忽略直接申報(bào)不會(huì)有問(wèn)題吧。我重新看了報(bào)表現(xiàn)在的數(shù)字是我改動(dòng)之后的呀。謝謝!
老師,為什么我在匯算清繳時(shí),風(fēng)險(xiǎn)提示里總是說(shuō)我已申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表,要第二天重新掃描之類(lèi),如圖。我也重新填列了,怎么還是出現(xiàn)這樣的提示
老師您好,我把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票分了好幾個(gè)月沖紅了,導(dǎo)致我每個(gè)月申報(bào)表和金稅盤(pán)的數(shù)據(jù)不一樣,我就跟稅管員打電話(huà),雖然有風(fēng)險(xiǎn)提示項(xiàng),但是他都給我過(guò)了,這次是我重新把沖紅的開(kāi)出來(lái)了,這些我都之前上稅了,現(xiàn)在又出現(xiàn)了稅款,然后稅管員也不知道怎么辦,我就只能咨詢(xún)老師,因?yàn)槲乙膊粫?huì)填,麻煩您說(shuō)下,謝謝啦
請(qǐng)問(wèn)老師,單位A研發(fā)項(xiàng)目2021有研發(fā)費(fèi)用支出15萬(wàn),但是財(cái)務(wù)主管給我一張表,提示A項(xiàng)目不申報(bào)什么意思?請(qǐng)問(wèn)2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)我已經(jīng)把A項(xiàng)目作為研發(fā)加計(jì)扣除了。請(qǐng)問(wèn)還需要重新覆蓋申報(bào)嗎?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶(hù)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以?huà)炱渌麪I(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
老師還請(qǐng)問(wèn),這些申報(bào)完,就尅申請(qǐng)前期留抵退的退稅事項(xiàng)了嗎
滿(mǎn)足留抵退稅的條件的企業(yè)就可以申請(qǐng)留抵退稅