你好 這個因為你匯算清繳了,那么只能是更正申報,將正確的數(shù)據(jù)重新填報
去年的增值稅未達起征點全部沒有結轉到營業(yè)外收入,今年的匯算清繳已經(jīng)報了,怎么處理呢你
去年企業(yè)享受增值稅加計抵減,且抵扣了,未入賬所以會計報表沒填營業(yè)外收入。今年的匯算清繳應該怎么調整呢?
去年企業(yè)享受增值稅加計抵減,且抵扣了,未入賬所以會計報表沒填營業(yè)外收入。今年的匯算清繳應該怎么調整呢?
請問去年的固定資產(chǎn)出售已做清理分錄,但是忘了做銷項稅額沒交增值稅,收入做了營業(yè)外收入,今年補交增值稅怎么去填表和調賬呢?不是稅務查到,自己內部調整,匯算清繳調減這筆增值稅不用在今年增值稅報表里填嗎?老師能說詳細點嗎?
老師你好,公司小規(guī)模納稅人,科里主管部門要求我們補交23年增值稅,(相應的稅金及附加,所得稅。增值稅主表,財務報表年報一一修改)我們原先沒達到起征點,現(xiàn)在要求我們達到起征點,我們得補20萬的主營業(yè)務。收入,請問原來因沒達到起征點,營業(yè)收入產(chǎn)生的稅金轉到營業(yè)外收入了,現(xiàn)在因有增值稅了,營業(yè)外收入就沖減科目。如何做憑證?,F(xiàn)在是否先調2三年的報表,后期在24年當期8月在做賬
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
怎么更正申報?
這個可以看一下流程圖的 企業(yè)所得稅匯算清繳——網(wǎng)上更正申報操作流程(2020年) https://baijiahao.baidu.com/s?id=1681144139305679103%26wfr=spider%26for=pc