你好,已經(jīng)回復(fù)了的
老師,現(xiàn)在所得稅申報(bào)了,財(cái)報(bào)也包報(bào)好了。那發(fā)現(xiàn)的增值稅轉(zhuǎn)出未記入費(fèi)用,加計(jì)抵減增值稅未記入營(yíng)業(yè)外收入的問題可以直接做到2020年賬里嗎?因?yàn)檫€沒有年結(jié)。匯算清繳時(shí)我會(huì)調(diào)增營(yíng)業(yè)外收入
去年企業(yè)享受增值稅加計(jì)抵減,且抵扣了,未入賬所以會(huì)計(jì)報(bào)表沒填營(yíng)業(yè)外收入。今年的匯算清繳應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
去年企業(yè)享受增值稅加計(jì)抵減,且抵扣了,未入賬所以會(huì)計(jì)報(bào)表沒填營(yíng)業(yè)外收入。今年的匯算清繳應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
去年?duì)I業(yè)外收入未入賬(是進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減的稅額忘記計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了),今年匯算清繳應(yīng)該怎么調(diào)整呢?會(huì)引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的注意查賬嗎?
去年加計(jì)抵扣計(jì)提多計(jì)提了9.99,12月的時(shí)候已經(jīng)全部抵減增值稅了,這個(gè)月稅務(wù)查出來加計(jì)稅額錯(cuò)了,報(bào)表已全部重新申報(bào),那我賬務(wù)要怎么調(diào)整?我已經(jīng)匯算清繳,可不可在今年的賬務(wù)直接調(diào)整,借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除負(fù)數(shù), 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款
公司租賃發(fā)生的物業(yè)費(fèi),按一定比例分?jǐn)傊粮鞑块T,研發(fā)費(fèi)用中放到其他費(fèi)用中,這個(gè)是不是合理合規(guī)的
老師您好,取得發(fā)票下載XML格式,一些小金額的可以不下載嗎,只下載金額大的可以不
能問問,b跟c我的理解有沒有問題?后面我做的自己的理解
請(qǐng)問老師,我現(xiàn)在補(bǔ)以前年度的印花稅,稅目都選購(gòu)銷合同可以嗎?實(shí)際是有購(gòu)銷和勞務(wù)和機(jī)械租賃,但是具體找起來太麻煩了,就報(bào)一種可以嗎?總數(shù)是一樣的
老師,我們購(gòu)進(jìn)樹枝,然后通過設(shè)備深加工成木炭,請(qǐng)問增值稅和企業(yè)所得稅分別適用什么優(yōu)惠政策?
匯算時(shí),營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)增嗎
商譽(yù)不可單獨(dú)辨認(rèn),不能單獨(dú)確認(rèn)為資產(chǎn),為啥還要在資產(chǎn)負(fù)債表上列示
老師,出口企業(yè)制造業(yè),工傷年報(bào)里面的報(bào)關(guān)休息需要填嗎
老師,公司為了激勵(lì)員工的積極性,和員工簽了骨干協(xié)議,年初交公司10000元,本年沒有質(zhì)量問題或曠工之類的,第二年年初獎(jiǎng)勵(lì)10000元,加本金共支付員工20000元,請(qǐng)問在公司收到10000時(shí),借銀行,貸營(yíng)業(yè)外收入還是別的科目。
工程公司,購(gòu)買的柴油入什么科目