同學(xué)你好 這個(gè)沒事 不用改 直接紅沖然后再做就可以
老師好,我們公司用的是u9,采購(gòu)原材料,發(fā)票沒來的時(shí)候,是先做的應(yīng)付暫估,然后發(fā)票來了,把暫估紅沖掉,做一個(gè)發(fā)票正確的應(yīng)付賬款,那么現(xiàn)在有一個(gè)問題我搞不太明白,如果在發(fā)票還未來的時(shí)候,倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)已經(jīng)把這個(gè)領(lǐng)料了,那么領(lǐng)料的金額不就是暫估的金額了嗎,那這樣的話成本也就會(huì)有問題了,請(qǐng)問這種情況都是怎么處理呢
我們單位原材料都是暫估入庫(kù)的,我們已經(jīng)變成產(chǎn)成品做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,后期發(fā)票來了,金額不對(duì),噸位對(duì)的,我現(xiàn)在怎么做賬?
單位成本發(fā)票一直取不到,按暫估做賬領(lǐng)用原材料生產(chǎn),自制原材料進(jìn)銷存表格,回來發(fā)票來了,金額估的不對(duì),我自己制作的成本表怎么修改?賬務(wù)處理會(huì)
單位成本發(fā)票一直取不到,按暫估做賬領(lǐng)用原材料生產(chǎn),自制原材料進(jìn)銷存表格,回來發(fā)票來了,金額估的不對(duì),我自己制作的成本表怎么修改?賬務(wù)處理會(huì)
工業(yè)企業(yè)幾個(gè)月都不生產(chǎn),那制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本直接人工,每個(gè)月月底怎么處理?暫估的原材料已經(jīng)用完到庫(kù)存商品去了,發(fā)票來了分錄怎么寫?我是小白求老師寫清楚
老師,我今年補(bǔ)提了去年的餐補(bǔ)10240元,匯算清繳的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表怎么調(diào)整
老師老板出差的補(bǔ)助,先給掛賬暫時(shí)不付款,這樣可以不
匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
籌建期間的房租,裝修費(fèi)計(jì)入哪里?謝謝老師。
老師,控股公司借錢給投資公司,需要交印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問下公司庫(kù)管交接,需要會(huì)計(jì)必須在場(chǎng)?我們公司庫(kù)存數(shù)只有庫(kù)管有詳細(xì)數(shù)據(jù)
個(gè)體工商戶要做賬嗎?
老師,我要計(jì)提社保,計(jì)提的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用一部分,計(jì)入銷售費(fèi)用一部分,這地方怎么取數(shù),只有單位部分總的
科目余額表和試算平衡表一樣嗎?區(qū)別在哪?
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣和退稅,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入成本 一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口貨物適用免退稅辦法,出口業(yè)務(wù)享受免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額予以退還。資料來源:財(cái)稅〔2012〕39號(hào)文件 老師,這兩個(gè)法條不矛盾嗎?