您好,1結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,2紅字沖回原暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬

生產(chǎn)制造企業(yè),購進(jìn)原材料或者周轉(zhuǎn)材料-包裝材料 產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi) 如果后期單獨(dú)收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票不確定是哪個(gè)原材料的運(yùn)費(fèi)怎么做分錄?2運(yùn)費(fèi)進(jìn)到費(fèi)用不是進(jìn)到生產(chǎn)成本里,月底怎么算成本?3.還是職工食堂,因分不出每個(gè)部門吃多少,也統(tǒng)一進(jìn)到管理費(fèi)用中了,月底怎么核算成本? 運(yùn)費(fèi)和餐費(fèi)不是都是生產(chǎn)成本么?進(jìn)了費(fèi)用怎么核算?這塊一直不太清楚,請(qǐng)老師解答,謝謝
工業(yè)企業(yè)幾個(gè)月都不生產(chǎn),那制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本直接人工,每個(gè)月月底怎么處理?暫估的原材料已經(jīng)用完到庫存商品去了,發(fā)票來了分錄怎么寫?我是小白求老師寫清楚
工業(yè)企業(yè)幾個(gè)月都不生產(chǎn),那制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本直接人工,每個(gè)月月底怎么處理?暫估的原材料已經(jīng)用完到庫存商品去了,發(fā)票來了分錄怎么寫?我是小白求老師寫清楚
暫估原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,用到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去了,還有一些原材料在生產(chǎn)生產(chǎn)成本里面還沒有生產(chǎn)出庫存商品,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關(guān)的分錄全部寫負(fù)數(shù),再按正確的寫一遍?這個(gè)原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做
老師我去年暫估了5.8萬的原材料,原材料也領(lǐng)用了。現(xiàn)在收到發(fā)票這個(gè)要怎么寫分錄?前面寫的 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估賬款 領(lǐng)用材料的時(shí)候 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料-暫估 現(xiàn)在我收到發(fā)票要怎么寫分錄?我們匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)把這個(gè)5.8萬調(diào)增了。我們是小企業(yè)準(zhǔn)者
法人名下的專利技術(shù),實(shí)際是公司在用,該專利發(fā)生的維權(quán)費(fèi)用開票為法人抬頭的,可否入公司費(fèi)用
一個(gè)建筑總包公司,拿到一個(gè)工程如何分包一般是哪個(gè)部門定的?
老師好 我現(xiàn)在有一筆30萬合作費(fèi)用,對(duì)方公司要求必須公對(duì)公轉(zhuǎn)賬給我,但我自己名下沒有公司,能不能用朋友公司收這筆款?以什么業(yè)務(wù)會(huì)比較合理呢?或者有沒有其他合理的對(duì)公方式?
老師這邊辦理清稅,是不是這樣就可以,下一步要干嘛
項(xiàng)目利潤(rùn)計(jì)算就是收入減費(fèi)用嗎
你好老師營(yíng)收賬款借方付貨款什么意思,然后借方余額又表示什么意思謝謝,一般借方都表示已開票未收款的金額,有點(diǎn)蒙
老師,我們是干烘干塔的,今年給中糧烘干玉米,我們收取烘干費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方提供了一張明細(xì)表,讓我給開烘干費(fèi)發(fā)票,之前從來沒開過,不知道怎么開,老師能指導(dǎo)一下嗎,
老師您好,兩個(gè)問題,一,分紅是不是不一定要到年末,中間月份也可以分紅?二,分紅要交企業(yè)所得稅嗎?謝謝老師
老師你好,比如中秋節(jié)發(fā)的月餅和油,要在個(gè)稅系統(tǒng)里連同工資一起申報(bào)個(gè)稅么?如果申報(bào)個(gè)稅工資與個(gè)稅系統(tǒng)工資不一樣呀?比如實(shí)發(fā)工資4800元,但是個(gè)稅系統(tǒng)里4800元+中秋節(jié)月餅和油(240元/人)申報(bào)5040元申報(bào)么?
老師,我的提問問題時(shí)間還有2天,過了時(shí)間是不是就沒有這個(gè)權(quán)限了,之前提問的還能看見嗎?其他同學(xué)提問的還能看見嗎?

