對(duì),這個(gè)是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
我們單位現(xiàn)在增值稅申報(bào)系統(tǒng)留底稅額和未做賬的留底稅額不一致,未做賬的留底比申報(bào)系統(tǒng)的多,我是把它做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是怎么處理好?一般進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是,改變用途或者外購用于職工福利才進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。我們這個(gè)都不是
老師好,增值稅留底退稅的申報(bào) 以及賬務(wù)處理 是怎樣的 申報(bào)表是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
老師好,增值稅留底退稅 申報(bào)的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)申報(bào)是次月在附表上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師 4月份留底退稅 申報(bào)增值稅的時(shí)候 報(bào)表不要填寫吧 只要做賬務(wù)處理是嗎
老師,如果只報(bào)增值稅申報(bào)表,不用報(bào)企業(yè)所得稅,是不是可以這樣理解,只要知道增值稅就好了,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)*進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-留底退稅額,就行了
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺(tái)的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開票的收入那個(gè)是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開票的就是無票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬,實(shí)收資本200萬實(shí)繳,這個(gè)需要交個(gè)稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺(tái)球俱樂部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺(tái)設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺(tái)因?yàn)殚L時(shí)間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺(tái)導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個(gè)我們到時(shí)支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個(gè)對(duì)于我們會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
借給別的公司,但沒有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來的那個(gè)嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費(fèi)用 不能劃分是資本化還是費(fèi)用化 可以不做資本化或費(fèi)用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計(jì)放著 匯算清繳的時(shí)候也不做費(fèi)用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項(xiàng)
老師,比如臺(tái)球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師,工資實(shí)際發(fā)的和工資表上的不一至,實(shí)際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
是不是 申報(bào)的時(shí)候 附表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 等退到稅 賬務(wù)上 在做 借 銀行 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
對(duì),沒錯(cuò)兒作證的話是這么做
好的 謝謝老師
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