你好 不是啊 在申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)時(shí),增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五(附加稅費(fèi)情況表)中填報(bào),涉及欄次如下: 一、可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況: “當(dāng)期新增可用于扣除的留抵退稅額”:填寫本期經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的上期留抵稅額退稅額。本欄等于《附列資料二》第 22 欄“上期留抵稅額退稅”。 “上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額”:填寫上期的“結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”。 “結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”:填寫本期扣除后剩余的增值稅留抵退稅額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額=當(dāng)期新增可用于扣除的留抵退稅額%2B上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額-留抵退稅本期扣除額。 二、“留抵退稅本期扣除額”:填寫本期因增值稅留抵退稅扣除的計(jì)稅依據(jù)。
老師好,增值稅留底退稅的申報(bào) 以及賬務(wù)處理 是怎樣的 申報(bào)表是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
老師好,增值稅留底退稅 申報(bào)的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)申報(bào)是次月在附表上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
您好老師,請(qǐng)問這個(gè)月申請(qǐng)了期末增值稅增量留底退稅,是在5月份申報(bào)4月份表時(shí)填附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?做賬也是4月份做嗎
老師,收到稅務(wù)局留抵退稅,當(dāng)時(shí)留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報(bào)四月份增值稅時(shí)附表二中本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額自動(dòng)帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動(dòng)帶出的金額?
老師 4月份留底退稅 申報(bào)增值稅的時(shí)候 報(bào)表不要填寫吧 只要做賬務(wù)處理是嗎
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
老師請(qǐng)問換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請(qǐng)問下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià),高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請(qǐng)問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎