借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
老師,金稅盤服務(wù)費(fèi) 10月份申報的時候填寫了 附表四和增值稅減免申報表。 現(xiàn)在11月份,附表四數(shù)據(jù)是自動帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
老師,我申報所屬期2月增值稅的主表一般項(xiàng)目本月數(shù)13行“上期留抵稅額”為1月發(fā)票認(rèn)證抵扣額,是怎么回事啊,這個稅額是系統(tǒng)自帶出來的,可是明明我2月申報所屬期1月的時候,進(jìn)項(xiàng)稅額是已經(jīng)在1月抵扣了的,為什么會有此月申報主表中上期留抵稅額欄會自動跳出這個數(shù)呢
老師,收到稅務(wù)局留抵退稅,當(dāng)時留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報四月份增值稅時附表二中本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額自動帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動帶出的金額?
請問一下,企業(yè)上個月申請?jiān)鲋刀惔媪苛舻锥愵~退稅,這個月的增值稅申報表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出已自動體現(xiàn),那需要在附表四的本期調(diào)減額體現(xiàn)這部分金額嗎?
#提問#老師7月份我看著增值稅及附加稅申報表上第13行和第14行顯示上期留抵82785.25元和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出82785.25,第20行期末留抵47433.62元,第32行期末未交稅額-36655.7元分別表示什么意思?我八月份開了專票不含稅銷售345017.69元,銷項(xiàng)稅額44852.31元,問我八月份還需要再認(rèn)證發(fā)票嗎,能自動抵扣上期期末留抵嗎?還是得申請稅務(wù)局退款?
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),小食品類的配送。每個月給客戶有返點(diǎn),私卡支付的,這筆款怎么做賬呢
老師,公司貸款下來是直接打到公司賬戶還是到供應(yīng)商賬戶,具體流程是怎樣的。
會計(jì)離職,如何在電子稅務(wù)局解綁
24年公司不是小微企業(yè),25年2月達(dá)到小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),這還能按照小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)繳納稅費(fèi)嗎?
老師 公司是小規(guī)模納稅人 截止到9月29日開票不含稅金額為478萬 從現(xiàn)在開始到12月31日 公司旗下的賬號全部都不進(jìn)收入 ,工資和社保正常繳納 這樣第四季度無收入存在稅務(wù)風(fēng)險嘛。 如何避風(fēng)險呢
現(xiàn)在還可以報銷2025年之前的發(fā)票嗎?(2020-2024年的發(fā)票)
老師:公司是建筑業(yè),但是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開專票,稅費(fèi)是幾個點(diǎn)?
買電腦,簽訂合同的時候有顯示殺毒軟件價格,但結(jié)算時,對方將殺毒軟件作為贈品,不需要我方支付。對方發(fā)票如何開具,我方如何記賬
領(lǐng)導(dǎo)要求,要進(jìn)行科室的成本核算,那么現(xiàn)在就涉及水電費(fèi),水電費(fèi)這塊的話,后勤提供給我們財務(wù)這邊的數(shù)據(jù)就是一個整的針對我們單位的數(shù)據(jù),那么這個能不能根據(jù)科室的收入占比來核算科室水電費(fèi)的成用占比?
你好老師,我合作社做賬時把一筆花椒樹賠償款做成手續(xù)費(fèi)了,是現(xiàn)金支付,分錄怎么做?
附表二里面有一個增量留底退稅,在這里面填寫。