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老師,收到稅務(wù)局留抵退稅,當(dāng)時留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報(bào)四月份增值稅時附表二中本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額自動帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動帶出的金額?

2022-05-03 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-03 15:15

借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-05-03 15:16

附表二里面有一個增量留底退稅,在這里面填寫。

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2022-05-03
你好 方便截圖看一下表四哪個位置的嗎?
2022-05-19
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不允許抵扣轉(zhuǎn)出的分錄 而且要在增值稅申報(bào)表 附表二對應(yīng)欄次填寫的 您這個需要填么?是不允許抵扣的嗎? 這個不是啊 正常的是留抵的時候 還要做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 收到退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 您沒有寫這筆 所以收到退稅 就我前面那樣寫分錄
2022-05-10
這種情況找一下稅務(wù)局。正常是自己帶出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-05-11
您好,19行本月的應(yīng)交增值稅-825.69,20行的期末留底就會把這個加上來
2024-11-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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