借銀行存款 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅

老師,金稅盤服務(wù)費 10月份申報的時候填寫了 附表四和增值稅減免申報表。 現(xiàn)在11月份,附表四數(shù)據(jù)是自動帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
老師,我申報所屬期2月增值稅的主表一般項目本月數(shù)13行“上期留抵稅額”為1月發(fā)票認(rèn)證抵扣額,是怎么回事啊,這個稅額是系統(tǒng)自帶出來的,可是明明我2月申報所屬期1月的時候,進項稅額是已經(jīng)在1月抵扣了的,為什么會有此月申報主表中上期留抵稅額欄會自動跳出這個數(shù)呢
老師,收到稅務(wù)局留抵退稅,當(dāng)時留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報四月份增值稅時附表二中本期進項稅額轉(zhuǎn)出額自動帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動帶出的金額?
請問一下,企業(yè)上個月申請增值稅存量留底稅額退稅,這個月的增值稅申報表附表二進項稅額轉(zhuǎn)出已自動體現(xiàn),那需要在附表四的本期調(diào)減額體現(xiàn)這部分金額嗎?
#提問#老師7月份我看著增值稅及附加稅申報表上第13行和第14行顯示上期留抵82785.25元和進項轉(zhuǎn)出82785.25,第20行期末留抵47433.62元,第32行期末未交稅額-36655.7元分別表示什么意思?我八月份開了專票不含稅銷售345017.69元,銷項稅額44852.31元,問我八月份還需要再認(rèn)證發(fā)票嗎,能自動抵扣上期期末留抵嗎?還是得申請稅務(wù)局退款?
老師,請問銀行存款的年初數(shù)是多少?我算不來,謝謝老師
請問合伙企業(yè)A公司有6個自然人投入,投資一家有限公司,合伙企業(yè)其中一個股東退出,把股份轉(zhuǎn)給兩個股東,被投資單位現(xiàn)金銀行存款30萬,存貨50萬,無固定資產(chǎn),負(fù)債100萬,這種轉(zhuǎn)讓要交稅嗎?
老師,電商平臺銷售數(shù)據(jù)誰來提供,公司銷售收入各平臺匯入公司賬中,出納會計可要制表,理清賣的什么貸平臺上還有多少錢?
顧客從線上用積分購買了產(chǎn)品借應(yīng)收-積分兌換98 貸主營業(yè)務(wù)收入98 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 這是4月做的憑證這款產(chǎn)品4月直接從廠家發(fā)貨到顧客手上, 由于顧客電話錯誤聯(lián)系不上,5月6號的時候貨退回廠家,款是直接退到我們進貨的平臺上,借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本還是庫存商品4月顧客沒收到我是不是不應(yīng)該做成本這個分錄?
請問一下,每股收益和稀釋每股收益是一樣的概念嗎?在算稀釋每股收益的時候,比如說他發(fā)行的普通股股數(shù)加上他發(fā)行的認(rèn)股權(quán)重的股數(shù),加起來認(rèn)股權(quán)重的股數(shù)不是要乘以一個時間權(quán)重,但是這個時間權(quán)重是按照發(fā)行預(yù)算還是按照行權(quán)日來算?
股東100%占股,法人不占股,這樣股東和法定代表人借款給公司需要收利息嗎
Ab公司簽訂購貨合同后因為b不能全部供貨,由c供貨一部分并開票簽訂三方協(xié)議,有什么稅務(wù)風(fēng)險?
老師,您好,出口退稅逾期跨年了怎么申報?提示提供出口收匯申報表哪里找?
老師,我們欠員工的款,只能走其他應(yīng)付款嗎,可以走其他應(yīng)收款貸方嗎
老師您好,外貿(mào)公司阿里收款,便捷發(fā)貨,不報關(guān),國際運費可以對公付款開票嗎?
附表二里面有一個增量留底退稅,在這里面填寫。