分公司 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 總公司 借管理費用 貸其他應(yīng)付款
之前總公司開票100萬,賬戶用不起,然后分公司收的款。當(dāng)時分公司做的借銀存,貸其他應(yīng)付款。但是總公司沒有憑證就沒有做其他應(yīng)收款。現(xiàn)在分公司還了40多萬給總公司,分公司沖銷了借其他應(yīng)付款,貸銀存。那現(xiàn)在總公司做分錄借銀存,貸其他應(yīng)收款,總公司其他應(yīng)收款就是-40幾萬了。怎么辦呢
老師,你好,分公司代收了總公司的員工購買工號牌的錢,該怎么做分錄呢?總公司賬務(wù)處理分錄又怎么做呢?不太清楚是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款,請求老師解答
老師,分公司把工資款轉(zhuǎn)給總公司,總公司幫分公司付分公司員工工資,怎么做憑證,然后分公司不是也要做憑證的嗎,這樣才會平,分公司怎么做憑證。 總公司代分公司付款的分錄如下: 總公司帳: 借:其他應(yīng)收款--分公司 貸:銀行存款
請問老師公司欠員工的錢,記的其他應(yīng)付款……某員工,員工不收取了,應(yīng)該怎么記會計分錄呢?未分配利潤的會計分錄呢?
老師您好,我們是分公司,日常的款是由總公司打的,當(dāng)時賬上的會計分錄是:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-總公司。 然后我們分公司的貨款是由總公司代收。我這邊做貨款的收入應(yīng)該怎么做會計分錄呢?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
分公司代收了工號牌錢,應(yīng)該是借銀行存款,不用還給總公司的,再掛總公司往來,老師您是貸銀行存款?
分公司 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 總公司 借:其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借管理費用 貸其他應(yīng)收款