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房地產(chǎn)企業(yè)2016年已經(jīng)給業(yè)主開(kāi)票,現(xiàn)在改名字,要重新開(kāi)票的話,還能紅沖發(fā)票嗎,那賬上要怎么記?

2022-04-12 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-12 11:00

同學(xué)你好 很高興為你解答

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齊紅老師 解答 2022-04-12 11:01

最好和主管局溝通一下,因?yàn)槟氵@個(gè)期限比較長(zhǎng)了,看允不允許你開(kāi)開(kāi)的話就是普票

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-12 11:01

因而沒(méi)有變動(dòng)的,并且他已經(jīng)交了款的不存在往來(lái)的賬就不用動(dòng)

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同學(xué)你好 很高興為你解答
2022-04-12
同學(xué),你好 你這個(gè)時(shí)間太久了,稅率都變了,最好告知專管員,一般要開(kāi)專門的通道,或者去大廳辦理重開(kāi)手續(xù)
2025-02-25
你好對(duì)的,是這么做的,紅沖收入,然后再做一個(gè)。
2021-06-18
同學(xué)你好 這個(gè)需要退回紅沖
2022-10-26
這種情況可以進(jìn)行紅字沖銷處理,已交的增值稅可按以下方式處理。 如果企業(yè)適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅,根據(jù)財(cái)稅〔2016〕36 號(hào)附件 1 第三十二條規(guī)定,因銷售折讓、中止或者退回而退還給購(gòu)買方的增值稅額,應(yīng)當(dāng)從當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額中扣減。因此,在開(kāi)具紅字發(fā)票后,企業(yè)可以在當(dāng)期申報(bào)增值稅時(shí),將沖減的銷項(xiàng)稅額填寫在相應(yīng)的申報(bào)表欄次中,用于抵減當(dāng)期應(yīng)納稅額,如當(dāng)期應(yīng)納稅額不足以抵減,可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 如果企業(yè)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,依據(jù)財(cái)稅〔2016〕36 號(hào)附件 1 第三十六條規(guī)定,因銷售折讓、中止或者退回而退還給購(gòu)買方的銷售額,應(yīng)當(dāng)從當(dāng)期銷售額中扣減,扣減當(dāng)期銷售額后仍有余額造成多繳的稅款,可以從以后的應(yīng)納稅額中扣減 。 此外,也可以選擇申請(qǐng)退稅,攜帶相關(guān)資料如紅字發(fā)票、原發(fā)票復(fù)印件、納稅申報(bào)表等,向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出退稅申請(qǐng),經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)后,可將多繳的增值稅稅款退還給企業(yè)。
2025-01-13
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