借:其他應(yīng)付款 貸:未分配利潤(rùn)
老師:?jiǎn)T工借10000塊錢(qián)給公司的時(shí)候我掛在其他應(yīng)付款了,然后這個(gè)員工又欠公司錢(qián)50000元我又掛在其他應(yīng)收款了。現(xiàn)在我要把其他應(yīng)付款調(diào)整到其他應(yīng)該收款要這樣做呢?
代收員工的補(bǔ)貼,記入其他應(yīng)付款,發(fā)放的時(shí)候忘記沖減其他應(yīng)付款,跨年了要怎么樣調(diào)整
收到退休人員補(bǔ)交年金個(gè)人扣繳部分的錢(qián)。當(dāng)時(shí)入賬分錄: 借:銀存 貸:其他應(yīng)付款-單位往來(lái) 當(dāng)月和發(fā)放工資時(shí)一起做扣繳分錄: 借:其他應(yīng)付款-年金(在職人員直接扣繳) 借:其他應(yīng)付款-單位往來(lái)(當(dāng)時(shí)收到退休人員補(bǔ)交的) 貸:銀存 現(xiàn)在想把其他應(yīng)付款-單位往來(lái)400,調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金,科目入錯(cuò)了,應(yīng)該如何調(diào)整?
代其他企業(yè)給財(cái)政繳納利潤(rùn)款,企業(yè)給我們錢(qián)的時(shí)候記入其他應(yīng)付款了,繳納利潤(rùn)款的時(shí)候記入了未分配利潤(rùn),而且現(xiàn)在已經(jīng)跨年,現(xiàn)在怎么處理,怎么把賬調(diào)平。
兩年前收到補(bǔ)貼款用于構(gòu)建固定資產(chǎn),但是當(dāng)時(shí)未構(gòu)建,收到的款項(xiàng)計(jì)入了其他應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在購(gòu)入了固定資產(chǎn),該怎么沖減其他應(yīng)付款呢?
未開(kāi)票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝