借主營業(yè)務(wù)收入20貸本年利潤
3月開錯發(fā)票的稅率對方未認(rèn)證但3月收入我已入賬還未收到款,4月開紅字發(fā)票后,從開一張正確發(fā)票現(xiàn)在匯總表左右不平差額就是主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù),4月分錄沖減收入借:應(yīng)收賬款貸:主收入和應(yīng)交稅費(紅字)借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費,請問現(xiàn)在該怎么處理?
老師好,4月份時有一筆收入記到了其他業(yè)務(wù)收入。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是記錯了,應(yīng)記到主營業(yè)務(wù)收入中,請問如何調(diào)整?是不是只能反結(jié)賬到4月份,再去調(diào)整那個分錄呢?
請問老師,1月有一筆收入,金額記錯了,3月發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在3月怎么做調(diào)整分錄,貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 120 后面結(jié)轉(zhuǎn)那怎么做呢?
老師,我在做分錄的時候有一筆做錯了, 我做的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入A。 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入B。 100 導(dǎo)致了利潤表的收入多出來了100,我現(xiàn)在該怎么調(diào)整
老師您好!我發(fā)現(xiàn)我上個月的分錄做錯了,做成了借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:其他應(yīng)收款,正確的分錄該是借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。對此,我該怎么調(diào)整呢
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購買進(jìn)來的魚,放在魚塘里,客戶購買釣魚票,我購入進(jìn)來的魚入什么會計科目, 我賣出出的釣魚票入什么會計科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個現(xiàn)在我下午大概測算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時候預(yù)提了4000多,然后今年的時候2月份的時候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個題目都是一般納稅人,一個進(jìn)項稅計入一個不計入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報第一欄次營業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費,做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報的財務(wù)報表不就都要更正了
老師請問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報銷有加油的票可以入費用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
有點暈了。老師,這樣做對嗎?借:應(yīng)收賬款 (紅字)109355.24 借:應(yīng)收賬款 109345.24 貸:收入 (紅字)668788.21 貸:收入668778.21 結(jié)轉(zhuǎn)收入是不是軟件自動就結(jié)轉(zhuǎn)了
是的,是這么做的。軟件自動的。