你好 你現(xiàn)在直接在9月做分錄調(diào)整過來就行了。 不用反結(jié)賬 不然你還得去改報(bào)表這些
老師好,4月份時(shí)有一筆收入記到了其他業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是記錯(cuò)了,應(yīng)記到主營業(yè)務(wù)收入中,請(qǐng)問如何調(diào)整?是不是只能反結(jié)賬到4月份,再去調(diào)整那個(gè)分錄呢?
10月份的賬務(wù)處理借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,11月做賬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,如何調(diào)整分錄才能使這個(gè)月的報(bào)表是平的,(貸方應(yīng)該計(jì)入預(yù)收賬款)
請(qǐng)問老師,1月有一筆收入,金額記錯(cuò)了,3月發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在3月怎么做調(diào)整分錄,貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 120 后面結(jié)轉(zhuǎn)那怎么做呢?
老師,我想問現(xiàn)金流量表中4月份收到現(xiàn)金是260萬 因?yàn)楹藢?duì)后,4月份的十萬是備注錯(cuò)了,時(shí)間不是收入。5月份我調(diào)整了4月的一筆分錄,實(shí)際收到250萬(不考慮5月份的其他現(xiàn)金收入), 現(xiàn)在5月份生成的現(xiàn)金流量表中顯示收到的現(xiàn)金是250萬。那么我要把現(xiàn)在流量表中現(xiàn)金收入改成原來260萬嗎
老師,2022年1月收到了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,當(dāng)時(shí)記賬為:借:銀行存款3000 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)返還3000 結(jié)轉(zhuǎn): 借:營業(yè)外收入-稅費(fèi)返還3000 貸:本年利潤 3000 當(dāng)前在做2022.12月份的賬務(wù),發(fā)現(xiàn)1月份記賬用錯(cuò)了科目,應(yīng)該使用 其他收益 科目,該如何調(diào)整呢?(備注:記賬軟件中,其他收益科目需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤)
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
老師,給供應(yīng)商的現(xiàn)金折扣,是不是得體現(xiàn)在發(fā)票上?比如,我們向供應(yīng)商處采購的貨款,有200元不需要付給供應(yīng)商了,因?yàn)轫?xiàng)目結(jié)束了,后期也不會(huì)跟這個(gè)供應(yīng)商有合作了,現(xiàn)在我們?cè)谇謇砬房钋闆r。不需要付給供應(yīng)商的這200元,我這邊做賬做成財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣還是計(jì)入營業(yè)外收入?
因受邀到其他城市進(jìn)行市集擺攤,可能會(huì)有3-6個(gè)月左右,這樣的話需要重新辦理營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照嗎
老師 我被這道題搞的很混亂。陳英老師基礎(chǔ)班講的是 土增稅,兩種算法,分為新建房和存量房。題里面說已經(jīng)自用了5年,是不是按照存量房?但是題里給的條件全是新建房的,為什么按新建房?如果按照新建房算法,題里面的印花稅,又是單獨(dú)算的,并非算在房子開發(fā)費(fèi)用里。這個(gè)到底是怎么個(gè)算法邏輯?
老師:請(qǐng)問去年的發(fā)票作廢,今年怎么入賬?
老師,這個(gè)月公司開了發(fā)票,這個(gè)月還能注銷不,還是要等到6月把稅報(bào)了都,才能注銷
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,我們?cè)?5年 根據(jù)24年未分配利潤 做了股東分紅,這個(gè)股東分紅需要再匯算清繳的時(shí)候填寫分紅明細(xì)嘛?
老師您好!請(qǐng)問年度個(gè)人所得稅匯算清繳里可以扣除商業(yè)健康險(xiǎn)嗎?這個(gè)商業(yè)健康險(xiǎn)指的是什么?
分錄怎么做呢 其他業(yè)務(wù)收入因?yàn)?月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,沒有余額只有發(fā)生額
你好 借 其他業(yè)務(wù)收入 貸主營業(yè)務(wù)收入 這樣來做賬 摘要寫調(diào)整某憑證號(hào) 。 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去。
4月份記到其他業(yè)務(wù)收入時(shí)就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤了,9月份做調(diào)整后計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,這不是相當(dāng)于結(jié)轉(zhuǎn)了兩遍本年利潤?而且其他業(yè)務(wù)收入科目還是有發(fā)生額哦
你好 你現(xiàn)在是做了借方其他業(yè)務(wù)收入 沖 其他業(yè)務(wù)收入貸方 。 月末在做結(jié)轉(zhuǎn)。 不會(huì)重復(fù)。