您好 甲方企業(yè)該項所得應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額 900-500=400 400*0.5*0.25=50
、某居民企業(yè)2018年按照會計準(zhǔn)則計算出的會計利潤總額為3000萬元,其中符合減免所得稅優(yōu)惠的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得為600萬元;假設(shè)無其他納稅調(diào)整事項,已知企業(yè)所得稅稅率為25%。2018年該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額為多少萬元?
某居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項技術(shù),取得轉(zhuǎn)讓收入900萬元,相關(guān)成本費用為200萬元,該項收入應(yīng)納企業(yè)所得稅為 A. 175萬元 B.87.5萬元 C. 105萬元 D. 25萬元
甲企業(yè)為居民企業(yè),2020年取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得900萬元,已知企業(yè)所得稅稅率為25%,甲方企業(yè)該項所得應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額為多少萬元?A50B100C112.5D225
甲小型微利企業(yè)2020年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為80萬元,已知企業(yè)所得稅稅率為20%,甲小型微利企業(yè)2020年度應(yīng)納企業(yè)所得稅為多少萬元?A16B8C4D2
境外所得的抵扣:甲公司2020年度境內(nèi)應(yīng)稅所得為300萬元;來源于境外分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)稅所得為150萬元(人民幣,下同),該項所得在境外已繳納企業(yè)所得稅稅額40萬元。已知:甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,已預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款30萬元。上一年度還有4萬元的境外應(yīng)納稅額未抵扣。甲公司匯算清繳2020年企業(yè)所得稅時,應(yīng)補(bǔ)繳的稅款為多少萬元。
老師,私戶收款金額比較大,是不是有風(fēng)險?
老師你好、請教一下、我入職的這家公司、先做了出納、然后做個應(yīng)付會計(就負(fù)對接供應(yīng)商、他們開票、我安計劃付款)還掛了主辦會計的名、但稅務(wù)其他人在辦、這種情況他們公司要是有問題、我有沒有風(fēng)險
老師,麻煩問問對方是小規(guī)模納稅人,開票來,我們公司可以抵稅嗎?謝謝
你好 老師 2019年收了一筆苗木錢,錢收了,當(dāng)時沒開票,也沒做預(yù)收,這個怎么調(diào)整
合伙人用分紅,通過公司對公賬戶買房子,大概25萬,憑證應(yīng)該怎么記賬
公司買房子比如說25萬可以抵稅嗎
財務(wù)身份能注冊公司么
老師,我有幾個員工的工資是要跟朋友一起平攤的,但是這個工資是我公司賬上付的?,F(xiàn)在我要把這個錢收回來,怎么做分錄
公司有一筆應(yīng)收款,帳齡不足2年,對方資金緊張,沒有告知我們就注銷了,這筆應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外可以嗎
您好,老師,我司有做外貿(mào)訂單。有外幣入賬的,不用開票的。同時也是需要申報無票收入吧。是按實到賬人幣來嗎?
請問老師這個500怎么算出來的
技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得的企業(yè)所得稅優(yōu)惠是,企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得不超過500萬的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬的部分,減半征收企業(yè)所得稅。