你好 自2008年1月1日起,在一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅; 超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 200*25%/2=25
某居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)技術(shù),取得轉(zhuǎn)讓收入900萬(wàn)元,相關(guān)成本費(fèi)用為200萬(wàn)元,該項(xiàng)收入應(yīng)納企業(yè)所得稅為 A. 175萬(wàn)元 B.87.5萬(wàn)元 C. 105萬(wàn)元 D. 25萬(wàn)元
12.居民企業(yè)甲公司2021年將自行開(kāi)發(fā)的一項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)〉棉D(zhuǎn)讓收入800萬(wàn)元,與該項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用為160萬(wàn)元。已知,在一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,在計(jì)算甲公司2021年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),該項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)當(dāng)( )。 A.納稅調(diào)增570萬(wàn)元 B.納稅調(diào)增320萬(wàn)元 C.納稅調(diào)減570萬(wàn)元 D.納稅調(diào)減320萬(wàn)元 麻煩老師分析下,有答案,但是看不懂
2021年居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專(zhuān)和技術(shù),取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入900萬(wàn)元,與技術(shù)英讓相關(guān)的成本和費(fèi)用200萬(wàn)元。2021年該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得為25萬(wàn)元。(900-200-500)??50%??25%
某高新技術(shù)企業(yè)2023年技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入為1800萬(wàn)元,技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本和相關(guān)稅費(fèi)為480萬(wàn)元,該項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得需要繳納企業(yè)所得稅( )萬(wàn)元,老師好,以上題目可以寫(xiě)一下計(jì)算過(guò)程和答 案嗎?謝謝
2020年某居民企業(yè)收入總額為3000萬(wàn)元(其中不征稅收入400萬(wàn)元,符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入900萬(wàn)元),各項(xiàng)成本、費(fèi)用和稅金等扣除金額合計(jì)1800萬(wàn)元(其中含技術(shù)轉(zhuǎn)讓準(zhǔn)予扣除的金額200萬(wàn)元)。2020年該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅(?。┤f(wàn)元。 應(yīng)納稅額=(3000-400-1800-600)×25%=50(萬(wàn)元) 為啥是-600.技術(shù)轉(zhuǎn)讓不是500嗎,免,超過(guò)500減半嗎
我們?nèi)ツ瓴少?gòu)了一批商品。現(xiàn)在商品已經(jīng)賣(mài)出去了,廠(chǎng)家給我們返利,是需要我們先開(kāi)具紅字信息表給廠(chǎng)家,廠(chǎng)家再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個(gè)稅匯算清繳,員工不配合有影響沒(méi)
我們是地產(chǎn)公司本月開(kāi)出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬(wàn)發(fā)票,再讓個(gè)人代開(kāi)個(gè)人發(fā)票回來(lái),再對(duì)公轉(zhuǎn)個(gè)人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開(kāi)出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬(wàn)發(fā)票,再讓員工代開(kāi)個(gè)人發(fā)票回來(lái),再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們?cè)诰〇|有店鋪,京東對(duì)我們的罰款只開(kāi)了收據(jù),罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍,對(duì)嗎?那這個(gè)罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬(wàn)現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫(xiě)?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒(méi)數(shù),我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
老師,是這樣的,我在淘寶平臺(tái)上面銷(xiāo)售產(chǎn)品,標(biāo)價(jià)10元,收到10元貨款后,平臺(tái)又扣了1.3,平臺(tái)說(shuō)那個(gè)1元石商戶(hù)自己承擔(dān)的,0.3是平臺(tái)收取的,平臺(tái)只給開(kāi)0.3元的發(fā)票,但是我已經(jīng)給客戶(hù)開(kāi)了10元的發(fā)票,現(xiàn)在扣了的1元錢(qián)怎么處理好呢,我都已經(jīng)做賬了,是前期的事項(xiàng),這種訂單不止一筆
員工12月進(jìn)來(lái),2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候