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某高新技術(shù)企業(yè)2023年技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入為1800萬(wàn)元,技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本和相關(guān)稅費(fèi)為480萬(wàn)元,該項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得需要繳納企業(yè)所得稅( )萬(wàn)元,老師好,以上題目可以寫(xiě)一下計(jì)算過(guò)程和答 案嗎?謝謝

2023-07-30 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-30 16:01

你好 居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 這里的轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)所得=1800萬(wàn)—480萬(wàn)=1320萬(wàn) 所以該項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得,需要繳納企業(yè)所得稅=(1320萬(wàn)—500萬(wàn))*15%*50%

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快賬用戶9965 追問(wèn) 2023-07-30 16:07

老師好,請(qǐng)問(wèn)學(xué)堂的個(gè)答案是不是有問(wèn)題,按25%稅率計(jì)稅?

老師好,請(qǐng)問(wèn)學(xué)堂的個(gè)答案是不是有問(wèn)題,按25%稅率計(jì)稅?
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齊紅老師 解答 2023-07-30 16:09

你好,如果是高新技術(shù)企業(yè),那這個(gè)答案是有問(wèn)題的

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你好 居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 這里的轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)所得=1800萬(wàn)—480萬(wàn)=1320萬(wàn) 所以該項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得,需要繳納企業(yè)所得稅=(1320萬(wàn)—500萬(wàn))*15%*50%
2023-07-30
你好同學(xué),企業(yè)所得稅稅率
2023-03-02
同學(xué)你好 則該企業(yè)2019年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為多少萬(wàn)元?——(1000加上200*50%)*25%
2020-12-11
居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅
2022-07-31
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例規(guī)定,非居民企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所沒(méi)有實(shí)際聯(lián)系的,應(yīng)當(dāng)就其來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅。 對(duì)于非居民企業(yè)取得的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得,可以減按10%的稅率征收企業(yè)所得稅。但是,如果轉(zhuǎn)讓所得中的不動(dòng)產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)中的土地使用權(quán)在中國(guó)的境內(nèi),那么應(yīng)該按照20%的稅率征收企業(yè)所得稅。此外,如果非居民企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立了機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所,那么應(yīng)該就其來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅,而不能享受稅收優(yōu)惠。 在本題中,甲公司是非居民企業(yè),且在中國(guó)境內(nèi)沒(méi)有設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所,因此可以享受技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得的稅收優(yōu)惠。但是,由于甲公司向中國(guó)居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓的是技術(shù)使用權(quán),而不是不動(dòng)產(chǎn)或者土地使用權(quán),因此不能享受20%的稅率優(yōu)惠。因此,甲公司應(yīng)向中國(guó)繳納的企業(yè)所得稅稅額為(1200-700)×10%=50萬(wàn)元。 因此,本題選B.50。
2023-10-30
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