你好 居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 這里的轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)所得=1800萬(wàn)—480萬(wàn)=1320萬(wàn) 所以該項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得,需要繳納企業(yè)所得稅=(1320萬(wàn)—500萬(wàn))*15%*50%
12.居民企業(yè)甲公司2021年將自行開(kāi)發(fā)的一項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)〉棉D(zhuǎn)讓收入800萬(wàn)元,與該項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用為160萬(wàn)元。已知,在一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,在計(jì)算甲公司2021年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),該項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)當(dāng)( )。 A.納稅調(diào)增570萬(wàn)元 B.納稅調(diào)增320萬(wàn)元 C.納稅調(diào)減570萬(wàn)元 D.納稅調(diào)減320萬(wàn)元 麻煩老師分析下,有答案,但是看不懂
丁公司2020年12月15日準(zhǔn)備以1200萬(wàn)元的價(jià)款轉(zhuǎn)讓某技術(shù)其技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本和相關(guān)稅費(fèi)為200萬(wàn)元適用的企業(yè)所得稅稅率為百分之25對(duì)以上業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃
丁公司2020年12月15日準(zhǔn)備以1200萬(wàn)元的價(jià)款轉(zhuǎn)讓某技術(shù)其技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本和相關(guān)稅費(fèi)為200萬(wàn)元適用的企業(yè)所得稅稅率為百分之25對(duì)以上業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃
丁公司2020年12月15日準(zhǔn)備以1200萬(wàn)元的價(jià)款轉(zhuǎn)讓某技術(shù)其技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本和相關(guān)稅費(fèi)為200萬(wàn)元適用的企業(yè)所得稅稅率為百分之25對(duì)以上業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃
丁公司2020年12月15日準(zhǔn)備以1200萬(wàn)元的價(jià)款轉(zhuǎn)讓某技術(shù)其技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本和相關(guān)稅費(fèi)為200萬(wàn)元適用的企業(yè)所得稅稅率為百分之25對(duì)以上業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃
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老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
老師好,請(qǐng)問(wèn)學(xué)堂的個(gè)答案是不是有問(wèn)題,按25%稅率計(jì)稅?
你好,如果是高新技術(shù)企業(yè),那這個(gè)答案是有問(wèn)題的