你好,一般納稅人開專票和普票是一樣交稅的,你有進(jìn)項(xiàng)馬有進(jìn)項(xiàng)的可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵呀
小微一般納稅人企業(yè),開了張有稅率的銷售普票。增值稅報(bào)表顯示為銷項(xiàng),如何處理
老師,小規(guī)模納稅人,開具的普票部分免稅的話,增值稅申報(bào)表填寫在‘小微企業(yè)免稅銷售額’中嗎?
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2021年八月份,有萬(wàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:銷售乙產(chǎn)品開具增值稅普通發(fā)票取得含稅銷售28.25萬(wàn),計(jì)算銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的,最后可以遞減的職工薪酬是填在實(shí)際發(fā)生額還是填在稅收金額
正常順序A公司要付給B公司錢,B公司再付給C公司錢,200萬(wàn)元,現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司,在C公司的角度做賬,A公司付的這筆錢是代B公司支付的,C公司賬上不應(yīng)該有掛A公司的余額,賬務(wù)處理要怎么做?
一年五百萬(wàn)0稅率的出口退稅,超過500萬(wàn)以后怎么算稅率還是要另外和稅務(wù)局申請(qǐng)啥
老師,像這種互換貨的沒有商業(yè)實(shí)質(zhì),可以只就差額部份開票吧?
你好!老師 當(dāng)月的電費(fèi),第二月收到專票。當(dāng)月分錄和第二月收到專票的分錄怎么做?
我們科目是不是管理費(fèi)用—研究費(fèi)用,A104000表第19行:手動(dòng)填寫研發(fā)費(fèi)用金額。主表(A100000):研發(fā)費(fèi)用需從利潤(rùn)表或管理費(fèi)用明細(xì)中提取,如果沒有單獨(dú)列示,主表可能顯示為0。這個(gè)是不是因?yàn)閳?bào)季報(bào)和年報(bào)時(shí)利潤(rùn)表里沒有單獨(dú)報(bào)研發(fā)費(fèi)用導(dǎo)致?
怎么理解有價(jià)證券?出售有價(jià)證券屬于取得長(zhǎng)期借款嗎?購(gòu)買有價(jià)證券屬于需要支付長(zhǎng)期借款利息?
工商注銷后,還有銀行保函沒有到期要怎么處理?
好的,知道了
但金碟收入少了這張普票的,我如果處理
結(jié)賬嗎?那你可以在這個(gè)月補(bǔ)
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
沒有結(jié)賬
補(bǔ)上就可以的,需要正常做賬的。
好的,謝謝
不用客氣,周末愉快