你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
1.資料一:丁企業(yè)發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 20**年10月1日,銷售一批產(chǎn)品給A企業(yè),貨已發(fā)出,增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明:銷售價(jià)款為200 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為26 000元,以銀行存款墊付運(yùn)雜費(fèi)用1 000元。當(dāng)日收到A企業(yè)簽發(fā)的商業(yè)承兌匯票一張,票面面值226 000元,期限為6個(gè)月,票面利率為6%,假定丁企業(yè)20**年末計(jì)算應(yīng)收票據(jù)利息,做銷售和計(jì)提利息的會(huì)計(jì)分錄。
20××年10月1日,銷售一批產(chǎn)品給A企業(yè),貨已發(fā)出,增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明:銷售價(jià)款為200000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為26000元,以銀行存款墊付運(yùn)雜費(fèi)用1000元。當(dāng)日收到A企業(yè)簽發(fā)的商業(yè)承兌匯票一張,期限為6個(gè)月,票面利率為6%,假定丁企業(yè)20××年末計(jì)算應(yīng)收票據(jù)利息
應(yīng)收票據(jù)練習(xí)題1.A企業(yè)銷售一批產(chǎn)品給B企業(yè),貨已發(fā)出,貨款20000元,增值稅額為2600元。雙方商定采用商業(yè)匯票結(jié)算。B企業(yè)交給A企業(yè)一張3個(gè)月到期不帶息的商業(yè)承兌匯票,面額為22600元2.3個(gè)月后,應(yīng)收票據(jù)到期,A企業(yè)收回款項(xiàng)22600元,存入銀行3.如果該票據(jù)到期,B企業(yè)無(wú)力償還票款。4.甲企業(yè)2020年1月1日銷售一批產(chǎn)品給乙企業(yè),貨已發(fā)出,專用發(fā)票上注明的銷售收入為10000元,增值稅額為1300元。收到乙企業(yè)交來(lái)的商業(yè)承兌匯票一張,期限5個(gè)月,票面利率為49.5.票據(jù)到期收回款項(xiàng)。6.甲企業(yè)2020年3月1日取得一張面值為20000元,期限3個(gè)月的不帶息銀行承兌匯票,企業(yè)持有一個(gè)月后向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為6%,計(jì)算貼現(xiàn)凈額并進(jìn)行賬務(wù)處理乙企業(yè)2020年3月1日取得一張面值為40000元,期限4個(gè)月的帶息商業(yè)承兌匯票,票面利率為4,企業(yè)于4月5日向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為6%,計(jì)算貼現(xiàn)凈額并進(jìn)行賬務(wù)處理。
丁企業(yè)10月1日銷售產(chǎn)品給A企業(yè),貨已發(fā)出,銷售價(jià)款為200000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為26000元,以銀行存款墊付運(yùn)雜費(fèi)1000元,當(dāng)日收到A企業(yè)簽發(fā)的商業(yè)承兌匯票,期限6個(gè)月,票面利率為6%,假設(shè)丁企業(yè)年末計(jì)算應(yīng)收票據(jù)利息,分錄怎么做
A公司2022年2月28日銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)10000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為1300元,收到甲企業(yè)一張期限為6個(gè)月,年利率為9%,面值為11300元的商業(yè)承兌匯票。票據(jù)到期時(shí),收到甲企業(yè)承兌的款項(xiàng)存入銀行。1.確定該票據(jù)的到期日,到期值2.6月30日,計(jì)提票據(jù)利息3.作出銷售商品收到票據(jù),6月30日計(jì)提票據(jù)利息,到期收到票款的會(huì)計(jì)分錄
老師,退休人員返聘的工資個(gè)稅稅率是會(huì)比其他人低一點(diǎn)嗎
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照年審年報(bào)和工商年報(bào)是一個(gè)嗎
老師,有委托收付款協(xié)議模板嗎,是雙方簽訂還是三方簽訂
老師,難道每張銀行回單后面都要放張附件嗎?有些貨款是先付錢再開發(fā)票和送貨單還有合同。這些附加都要放到下個(gè)月才有了,這個(gè)也是沒有問題的對(duì)吧?
我收到的贈(zèng)予房子可以用這個(gè)政策么
總公司與分公司問題:分公司有實(shí)際經(jīng)營(yíng)但不單獨(dú)申報(bào)稅務(wù),直接由總公司合并申報(bào),可以嗎?
工商年報(bào)修改過后不提交,是不是還是上一次提交的結(jié)果
公司購(gòu)買廠房然后付了專項(xiàng)維修基金,專項(xiàng)維修基金計(jì)入固定資產(chǎn)科目,就可以了嗎。這個(gè)需要去折舊嗎。
老師早上好,請(qǐng)問我們母公司將名下所持有的西鋼股票無(wú)償劃轉(zhuǎn)至子公司的資本公積科目,需要繳納稅款嗎
外貿(mào)公司月底發(fā)票額度不夠了,還有幾張報(bào)關(guān)單未開發(fā)票,賬務(wù)稅務(wù)上怎么處理?
就是上面的題目啊應(yīng)收票據(jù)的核算,會(huì)計(jì)分錄
你好 借:應(yīng)收票據(jù)200000%2B26000%2B1000, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 ,? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26000, ?銀行存款1000 借:應(yīng)收票據(jù) (200000%2B26000%2B1000)*6%/12*3 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用?(200000%2B26000%2B1000)*6%/12*3
不應(yīng)該是借應(yīng)收票據(jù)226000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額26000??
你好,這里還有代墊運(yùn)費(fèi)1000啊
好的謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
答案能打出來(lái)給我嘛看不明白
你好 借:應(yīng)收票據(jù)200000%2B26000%2B1000=227000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 ,? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26000, ?銀行存款1000 借:應(yīng)收票據(jù) (200000%2B26000%2B1000)*6%/12*3=3405 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用?(200000%2B26000%2B1000)*6%/12*3=3405
不應(yīng)該要分開寫嗎?收到票據(jù)時(shí),計(jì)提票據(jù)利息,票據(jù)到期收回,分成這三個(gè)
你好,你可以看一下你最初提問,根本沒有提到要求做什么啊?