你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?

1.資料一:丁企業(yè)發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 20**年10月1日,銷售一批產(chǎn)品給A企業(yè),貨已發(fā)出,增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明:銷售價(jià)款為200 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為26 000元,以銀行存款墊付運(yùn)雜費(fèi)用1 000元。當(dāng)日收到A企業(yè)簽發(fā)的商業(yè)承兌匯票一張,票面面值226 000元,期限為6個(gè)月,票面利率為6%,假定丁企業(yè)20**年末計(jì)算應(yīng)收票據(jù)利息,做銷售和計(jì)提利息的會(huì)計(jì)分錄。
20××年10月1日,銷售一批產(chǎn)品給A企業(yè),貨已發(fā)出,增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明:銷售價(jià)款為200000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為26000元,以銀行存款墊付運(yùn)雜費(fèi)用1000元。當(dāng)日收到A企業(yè)簽發(fā)的商業(yè)承兌匯票一張,期限為6個(gè)月,票面利率為6%,假定丁企業(yè)20××年末計(jì)算應(yīng)收票據(jù)利息
應(yīng)收票據(jù)練習(xí)題1.A企業(yè)銷售一批產(chǎn)品給B企業(yè),貨已發(fā)出,貨款20000元,增值稅額為2600元。雙方商定采用商業(yè)匯票結(jié)算。B企業(yè)交給A企業(yè)一張3個(gè)月到期不帶息的商業(yè)承兌匯票,面額為22600元2.3個(gè)月后,應(yīng)收票據(jù)到期,A企業(yè)收回款項(xiàng)22600元,存入銀行3.如果該票據(jù)到期,B企業(yè)無力償還票款。4.甲企業(yè)2020年1月1日銷售一批產(chǎn)品給乙企業(yè),貨已發(fā)出,專用發(fā)票上注明的銷售收入為10000元,增值稅額為1300元。收到乙企業(yè)交來的商業(yè)承兌匯票一張,期限5個(gè)月,票面利率為49.5.票據(jù)到期收回款項(xiàng)。6.甲企業(yè)2020年3月1日取得一張面值為20000元,期限3個(gè)月的不帶息銀行承兌匯票,企業(yè)持有一個(gè)月后向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為6%,計(jì)算貼現(xiàn)凈額并進(jìn)行賬務(wù)處理乙企業(yè)2020年3月1日取得一張面值為40000元,期限4個(gè)月的帶息商業(yè)承兌匯票,票面利率為4,企業(yè)于4月5日向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為6%,計(jì)算貼現(xiàn)凈額并進(jìn)行賬務(wù)處理。
丁企業(yè)10月1日銷售產(chǎn)品給A企業(yè),貨已發(fā)出,銷售價(jià)款為200000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為26000元,以銀行存款墊付運(yùn)雜費(fèi)1000元,當(dāng)日收到A企業(yè)簽發(fā)的商業(yè)承兌匯票,期限6個(gè)月,票面利率為6%,假設(shè)丁企業(yè)年末計(jì)算應(yīng)收票據(jù)利息,分錄怎么做
A公司2022年2月28日銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)10000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為1300元,收到甲企業(yè)一張期限為6個(gè)月,年利率為9%,面值為11300元的商業(yè)承兌匯票。票據(jù)到期時(shí),收到甲企業(yè)承兌的款項(xiàng)存入銀行。1.確定該票據(jù)的到期日,到期值2.6月30日,計(jì)提票據(jù)利息3.作出銷售商品收到票據(jù),6月30日計(jì)提票據(jù)利息,到期收到票款的會(huì)計(jì)分錄
,有個(gè)問題請(qǐng)教一下。公司代扣扣以前年度的個(gè)稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報(bào)上重分類其他應(yīng)收款 怎么做平這個(gè)賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
實(shí)際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請(qǐng)問上個(gè)月留下的在產(chǎn)品,這個(gè)到了本月該怎么處理呀?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫(kù)存商品的話 將來審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價(jià)23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請(qǐng)款的時(shí)候沒有說質(zhì)保金,會(huì)計(jì)這邊就是按21850做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請(qǐng)求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動(dòng)的個(gè)人獎(jiǎng)金,應(yīng)該報(bào)工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認(rèn)定中利潤(rùn)總額不超過300萬,還是銷售收入不超過300萬


就是上面的題目啊應(yīng)收票據(jù)的核算,會(huì)計(jì)分錄
你好 借:應(yīng)收票據(jù)200000%2B26000%2B1000, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 ,? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26000, ?銀行存款1000 借:應(yīng)收票據(jù) (200000%2B26000%2B1000)*6%/12*3 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用?(200000%2B26000%2B1000)*6%/12*3
不應(yīng)該是借應(yīng)收票據(jù)226000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額26000??
你好,這里還有代墊運(yùn)費(fèi)1000啊
好的謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
答案能打出來給我嘛看不明白
你好 借:應(yīng)收票據(jù)200000%2B26000%2B1000=227000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 ,? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26000, ?銀行存款1000 借:應(yīng)收票據(jù) (200000%2B26000%2B1000)*6%/12*3=3405 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用?(200000%2B26000%2B1000)*6%/12*3=3405
不應(yīng)該要分開寫嗎?收到票據(jù)時(shí),計(jì)提票據(jù)利息,票據(jù)到期收回,分成這三個(gè)
你好,你可以看一下你最初提問,根本沒有提到要求做什么啊?