利潤總額一般是除非你的會計處理有錯誤才有調整,一般情況下不需要調整,所謂的調表不調,是調我們的納稅申報表
匯算清繳利潤總額是—125093.69.調整增加6235.27.那么這個得數是好多
老師匯算清繳時利潤總額這個數在什么情況下須要做調整,怎么調整
老師:清算匯繳提示利潤總額與年度報表利潤總額不一致,我在A105080資產折舊調整表上折舊額上有做調整,是指這個嗎?
老師:清算匯繳提示利潤總額與年度報表利潤總額不一致,我在A105080資產折舊調整表上折舊額上有做調整,是否是這個導致這兩者數據不一致?那我是否應該在年度報表內利潤總額做調整?
企業(yè)所得稅匯算清繳時為什么會調增未分配利潤?一般什么情況下需要在匯算清繳時對未分配利潤進行調增/調減呢?
你好老師,我合作社有一個成員退股,賬面的股金比比注冊資金多,這個要交那些稅款?
老師,三人分2000元 a業(yè)績:12816 b業(yè)績:11400 c業(yè)績:5840 總業(yè)績:30056 這個怎么分配 個自拿多少錢,怎么算
老師收到貸款服務發(fā)票,怎么做,前面帶寬我都計入財務費用
以研發(fā)工時分配研發(fā)固資折舊,有些固資是專門的研發(fā)用,如果這個月沒有用到工時也可以照常計提研發(fā)的折舊嗎?就是可以專門有某個研發(fā)項目的設備就每個月不用工時來,只有一個研發(fā)固資好幾個研發(fā)項目公用的才用工時來分配,這樣可以嗎?
老師 公司是一般納稅人 支付3400的車輛保險費 其中包含400的車船稅 對方給開了3000的專票 我們這邊賬務和稅務方面該怎么處理
老師,問個問題,我之前是小規(guī)模納稅人,現在要變成一般納稅人了,我給別的算成本的話,一般納稅人要比小規(guī)模高多少稅負?怎么報價?
公司要開展新業(yè)務 從國外進原材料 我們都需要做什么操作,例如報關啥的
老師,公司收到個人稅務局代開的場地租賃的發(fā)票,和設備轉讓的發(fā)票,我想問下公司需要繳納印花稅嗎
老師,我想問下幫別人代付工資,代交社保。2邊的做賬是怎樣的
出口退稅業(yè)務,先進行抵扣勾選,再增值稅申報,那么免抵退是什么時候申報?再增值稅申報之后還是之前
老師一般年底不是有個調增調減,指的不是這個嗎,那是什么
納稅調整項目是指稅法和會計在口徑上不一致做的調整與稅法有限額的會計上面做的費用就不能超過這個限額,超過的部分就不得稅前扣除要做調整
老師那這個什么情況下須要怎么調整
只要存在差異就需要調整了,比如說招待費那就是按60%或者是收入的5‰,哪一個低將哪一個調,調完的這個差額是得出應納稅所得,就是用來計算你的企業(yè)所得稅
老師這塊理論多嗎,什么地方可以找到
一般看企業(yè)所得稅法,就能夠了解很多這些知識
老師可以推薦一下嗎,有沒有什么版本
國家稅務總局官網上面有這個法規(guī),對于原文您可以下載來看一下