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老師匯算清繳時利潤總額這個數在什么情況下須要做調整,怎么調整

2022-04-08 22:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-08 22:41

利潤總額一般是除非你的會計處理有錯誤才有調整,一般情況下不需要調整,所謂的調表不調,是調我們的納稅申報表

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快賬用戶5132 追問 2022-04-08 22:44

老師一般年底不是有個調增調減,指的不是這個嗎,那是什么

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齊紅老師 解答 2022-04-08 22:51

納稅調整項目是指稅法和會計在口徑上不一致做的調整與稅法有限額的會計上面做的費用就不能超過這個限額,超過的部分就不得稅前扣除要做調整

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快賬用戶5132 追問 2022-04-08 22:52

老師那這個什么情況下須要怎么調整

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齊紅老師 解答 2022-04-08 22:56

只要存在差異就需要調整了,比如說招待費那就是按60%或者是收入的5‰,哪一個低將哪一個調,調完的這個差額是得出應納稅所得,就是用來計算你的企業(yè)所得稅

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快賬用戶5132 追問 2022-04-08 22:58

老師這塊理論多嗎,什么地方可以找到

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齊紅老師 解答 2022-04-08 23:05

一般看企業(yè)所得稅法,就能夠了解很多這些知識

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快賬用戶5132 追問 2022-04-08 23:05

老師可以推薦一下嗎,有沒有什么版本

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齊紅老師 解答 2022-04-08 23:15

國家稅務總局官網上面有這個法規(guī),對于原文您可以下載來看一下

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利潤總額一般是除非你的會計處理有錯誤才有調整,一般情況下不需要調整,所謂的調表不調,是調我們的納稅申報表
2022-04-08
賬上有工資數據,就要填寫
2025-05-12
利潤總額應該是一樣的,只是應納稅所得額會跟利潤總額不一樣啊
2021-04-27
這個需要找出兩個表格利潤總額不一致的原因調整的
2021-04-27
你好,是匯算清繳利潤總額是—125093.69+6235.27
2020-08-06
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