你好; 不是的; 是看你? 主表企業(yè)所得稅申報表? 和? 你利潤表里面的利潤總額不一致哈? ?
老師你好,做匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2019年會計報表利潤總額有誤調(diào)整好后再做匯算清繳申報,是否會影響利潤總額,提示不一致?
前任會計在匯算清繳資產(chǎn)折舊及納稅調(diào)整明細表 (A105080)中資產(chǎn)原值總額正確但分類金額有誤 ,累計折舊額總額正確但分類的累計折舊額有誤 ,問明年匯算清繳時我可以在該表上直接更正為正確的金額嗎?
老師,因為在本年調(diào)整了上年度累計折舊,形成利潤表中利潤總額與資產(chǎn)負債表中未分配利潤的差額,請問是只用在資產(chǎn)負債表中未分配利潤年初余額部分調(diào)整差額數(shù)字嗎,其他科目需不需要調(diào)整呀
老師,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦,對不上的原因是之前財務計提折舊金額有問題,所以我就一次性調(diào)整了,調(diào)整了就會導致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致,這個問題大嗎
老師,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦,對不上的原因是之前財務計提折舊金額有問題,所以我就一次性調(diào)整了,調(diào)整了就會導致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致,這個問題大嗎
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
主表是指A100000這個表嗎?這個表13欄上利潤總額沒有數(shù)據(jù)呀!只有15欄內(nèi)有納稅調(diào)整額數(shù)據(jù)吶
是否年度報表內(nèi)的利潤總額需要做調(diào)整?
你好; 是的; 就是你們主表利潤總額欄次哈 ;? 沒有數(shù)據(jù) ;你去看看利潤表的利潤總額怎么寫的; 必須要一致哦? ?
就是說年度報表應該根據(jù)匯算清繳上調(diào)整過的利潤總額來填入?而不是直接照抄22年12月份的利潤表內(nèi)的利潤總額來填寫?
你好;? 是的; 累計金額利潤總額來 計算的;?
那我年度會計報表已經(jīng)申報了,現(xiàn)在申報作廢,重新填寫申報?
你好; 可以的;? 如果確實? ?年度財務報表錯誤了; 就可以作廢重新報的