同學(xué)您好,有可能是沖減調(diào)了賬,也有可能數(shù)據(jù)有問(wèn)題

用友T6利潤(rùn)表管理費(fèi)用其中就三項(xiàng),那么管理費(fèi)用里面其他的二級(jí)明細(xì)數(shù)據(jù)怎么顯示?
我的管理費(fèi)用在利潤(rùn)表里顯示負(fù)數(shù)是什么原因
像這個(gè)明明是工資,在利潤(rùn) 表里顯示招待費(fèi)?請(qǐng)問(wèn)是什么原因?
老師我結(jié)轉(zhuǎn)成本和管理費(fèi)用后,利潤(rùn)表上不顯示是什么原因呢?是分錄有錯(cuò)嗎
老師,利潤(rùn)表里面管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)的什么問(wèn)題?
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)收入是40318949.79元,申報(bào)企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報(bào)收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺(jué)那里不對(duì),和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對(duì)
老師你好!上個(gè)開票下個(gè)月需要沖紅,稅費(fèi)己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費(fèi)怎樣處理,下個(gè)月也沒(méi)有開票計(jì)劃如何處理
購(gòu)買打印機(jī)1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個(gè)稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本、費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。這個(gè)政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費(fèi)者那個(gè)銷售額確定老師給個(gè)總結(jié)
請(qǐng)問(wèn)老師,稅負(fù)率5%,銷售100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)要多少?怎么算?
老師 請(qǐng)問(wèn)調(diào)整社保繳費(fèi)工資應(yīng)該怎么操作?


我去年把工資做多了,今年我調(diào)了一筆,難道是那筆的原因嗎?
是的有可能,一般是可能的
那我要怎么弄呢
確認(rèn)是這個(gè)差異就不需要處理的正常
為什么我今年的收入是30多萬(wàn),利潤(rùn)表卻顯示40多萬(wàn)
可能你們的調(diào)整太多了
也有可能賬務(wù)處理有錯(cuò)
調(diào)整了8萬(wàn)多
那這個(gè)基本上邏輯是正常的
你的意思是相差的就是這8萬(wàn)多?
您仔細(xì)核對(duì)一下就知道是不是這8萬(wàn)了