沒問題,可以計(jì)入到其他應(yīng)付款里面。

你好,老師,3月支付某公司購買模具配件款1045元,未開發(fā)票,我記 借:其他應(yīng)付款- 1045 10月份支付購買模具入改裝費(fèi)41000元,未開發(fā)票,我記:其他應(yīng)付-41000 現(xiàn)在這個(gè)客戶不開發(fā)票給我們,我要這么掛著賬嗎?還是要沖平呢?如果沖平,要怎么做呢
老師我們2021年報(bào)銷費(fèi)用打款給法人法人支付的,代理記賬給我門做到其他應(yīng)付款了,沒下費(fèi)用,我們這些費(fèi)用有有發(fā)票的也有沒有的,大概50多萬,1月份快報(bào)稅了,我們可以在1月份調(diào)賬嗎,是不是做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付
你好,有個(gè)人幫我們跑腿,代付了土地登記費(fèi),土地登記費(fèi)票據(jù)是上個(gè)月開的,我這個(gè)月公戶打給他,我現(xiàn)在做上月的賬,可以掛其他應(yīng)付款嘛,他不是我們公司的人
老師,我們公司有一家股東,工商登記是以公司名義登記股東身份的,但是打款時(shí)以這家公司的其中一股東個(gè)人打款進(jìn)我們公司的,我是掛在了其他應(yīng)付款-個(gè)人上,但是這個(gè)可以調(diào)賬嗎?因?yàn)閳?bào)表上有個(gè)其他應(yīng)付款很難看,如何把這個(gè)個(gè)人的應(yīng)付款轉(zhuǎn)為該公司的注冊(cè)資本金呢?需要辦理什么手續(xù)?
老師你好,我想問一下我們公司付貨款是通過公賬付個(gè)個(gè)人,這個(gè)個(gè)人在把錢付給公司,公司開票給我們,付個(gè)個(gè)人的時(shí)候賬上掛著其他應(yīng)付款,那發(fā)票回來可以直接沖這個(gè)其他應(yīng)付款個(gè)人嗎,還是要把付個(gè)個(gè)人的錢收回,在付貨款,處理
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


老師你好,這個(gè)人不是我們公司的,公司個(gè)稅也沒有給他報(bào),如果賬上出現(xiàn)非我公司員工的名字,我們要不要和他簽一個(gè)什么協(xié)議啊
不需要這個(gè)只是待辦的,也不能簽合同
好的老師,那土地登記費(fèi)550,我們記哪科目呢
可以先記入到管理費(fèi)用