您好,是入庫(kù)的采購(gòu)商品
老師,貨先到發(fā)票未到,本月月底做暫估,月底成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?另外,發(fā)票已到,紅沖暫估后,還要再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本嗎?
在1月份時(shí)候,由于成本票沒(méi)有進(jìn)來(lái),就暫估購(gòu)進(jìn),后結(jié)轉(zhuǎn)成本了。在2月的時(shí)候,這個(gè)成本票回來(lái),暫估的數(shù)量金額與成本票上一致,那需要沖紅暫估購(gòu)進(jìn)嗎?需要沖成本嗎?
就商品銷(xiāo)售公司,去年11月和12月進(jìn)貨我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,之后季度申報(bào)的時(shí)候我暫估了成本,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)之前的可以結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)成本,我現(xiàn)在3月賬務(wù)處理能結(jié)轉(zhuǎn)之前的成本嗎?可以沖回之前的暫估嗎?
老師,本月購(gòu)進(jìn)貨物,本月已銷(xiāo)售,暫估成本的依據(jù)是什么,結(jié)轉(zhuǎn)成本后,正在下月沖回時(shí)成本需要?jiǎng)訂幔?/p>
老師,我們是貿(mào)易公司,貨物在9月采購(gòu)9月出口,當(dāng)時(shí)沒(méi)取得供應(yīng)商發(fā)票,但是開(kāi)了出口發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是暫估的成本。9月也結(jié)轉(zhuǎn)了成本。 發(fā)票在10月取得,發(fā)現(xiàn)9月時(shí)有一行成本敲錯(cuò)數(shù)字了,成本少了4萬(wàn)。 如果我不想更正報(bào)表,直接走10月賬里沖銷(xiāo)暫估成本、沖銷(xiāo)9月成本結(jié)轉(zhuǎn)。再錄入正確進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)正確成本。這樣可以嗎?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅減免稅額這里不是全免是需要手動(dòng)修改嗎?公司符合取消農(nóng)業(yè)稅從事四業(yè)免征個(gè)人所得稅這個(gè)
C選項(xiàng)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不是應(yīng)該按發(fā)票金額按9%或者10%計(jì)算抵扣嗎?為什么這里是按發(fā)票上注明的稅額抵扣?
老師,我想問(wèn)一下。電梯維保行業(yè)。主要收電梯維護(hù)費(fèi)用。和電梯配件維修。小微企業(yè)。在申報(bào)平臺(tái)。如何做項(xiàng)目信息賦碼。
老師好,申報(bào)季報(bào),企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入是不是要跟利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)一致
老師,分支機(jī)構(gòu)報(bào)不了企業(yè)所得稅,總機(jī)構(gòu)說(shuō)他們已經(jīng)申報(bào)完了,這種情況怎么處理?
5月交了24年的企業(yè)所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
個(gè)體工商戶(hù)核定征收,季度發(fā)票開(kāi)93000元是不是全額交稅,交多少?
出口退稅賬戶(hù)變更要多久?
老師你好!問(wèn)下第三季度沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,也沒(méi)有開(kāi)票,可以依第二季度報(bào)表報(bào)嗎,謝謝
汽修廠,支付怎么做預(yù)算
您好,也是需要沖回再計(jì)提
是庫(kù)存商品
結(jié)轉(zhuǎn)的成本在本月不是影響利潤(rùn)了嗎?沖回對(duì)利潤(rùn)的影響
您好,一樣沖回暫估相關(guān)分錄
購(gòu)進(jìn)時(shí)暫估成本 借:庫(kù)存商品100 貸:其它應(yīng)付款100 銷(xiāo)售時(shí) 借:應(yīng)收賬款120 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入116.5 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅3.5 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:庫(kù)存商品100
這樣做對(duì)嗎?
您好,是的,您的理解非常正確
沖回時(shí) 借:庫(kù)存商品-100 貸:其他應(yīng)付款-100 還需要怎么做
您好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或以前年度損益調(diào)整(紅字),貸庫(kù)存商品(紅字)
然后做正確分錄就可以是吧
正確的做進(jìn)來(lái),商品已經(jīng)銷(xiāo)售出去了,還要轉(zhuǎn)出去嗎
您好,是的,按正確金額重新做賬