你好,可以不用沖紅成本,但是材料購(gòu)進(jìn)需要沖紅和重新入庫(kù)
請(qǐng)問(wèn):勞務(wù)公司做了銷(xiāo)售,開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票,但沒(méi)開(kāi)回來(lái)進(jìn)項(xiàng)票,月底做賬,做了原材料暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,該怎么做分錄?就按暫估數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?等票回來(lái)后再?zèng)_回成本嗎?
老師。1月份銷(xiāo)售發(fā)票多開(kāi)了11700,2月份的時(shí)候需要沖紅,那我一月份需要做一個(gè)暫估入庫(kù)嗎??如果做暫估入庫(kù)的話(huà),那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候暫估要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里嗎??
在1月份時(shí)候,由于成本票沒(méi)有進(jìn)來(lái),就暫估購(gòu)進(jìn),后結(jié)轉(zhuǎn)成本了。在2月的時(shí)候,這個(gè)成本票回來(lái),暫估的數(shù)量金額與成本票上一致,那需要沖紅暫估購(gòu)進(jìn)嗎?需要沖成本嗎?
老師,小規(guī)模5月份購(gòu)進(jìn)商品,未收到發(fā)票,暫估價(jià)入賬,6月份收到了發(fā)票后沖紅之前的暫估,重新入賬,那么在6月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候還是按之前暫估時(shí)的成本核算,不用管后面沖紅暫估,重新入賬的成本,這樣理解對(duì)嗎
老師,當(dāng)月暫估的庫(kù)存,賣(mài)出結(jié)轉(zhuǎn)了成本,下月拿回來(lái)的成本發(fā)票,如果我當(dāng)時(shí)暫估價(jià)和發(fā)票上的價(jià)款一致只需要去沖暫估庫(kù)存就好,不需要去再調(diào)整上月結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧
老師,25開(kāi)的24年的車(chē)輛租賃費(fèi)費(fèi)用發(fā)票,是普票,就直接放到24年計(jì)提的費(fèi)用的憑證后面就行了哈,25年就不用做了,不用管這個(gè)發(fā)票了對(duì)吧
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
老師,我們是一般納稅人。這個(gè)月收到了三張發(fā)票,其中勾選認(rèn)證抵扣了兩張,還有一張沒(méi)勾選抵扣。那么我做賬的時(shí)候是不是就應(yīng)該做成:已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣的做成應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有勾選的做成:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證?
老師您好 新材料制造業(yè)的毛利在20到40左右 那凈利潤(rùn)率在多少合適呢
幫客戶(hù)做的公益視頻,客戶(hù)多給了獎(jiǎng)金要開(kāi)票嗎
不同日期同一款產(chǎn)品退稅率一樣嗎
老師,我們要開(kāi)出去一張新能源的機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票,網(wǎng)上有說(shuō)是免稅,那這個(gè)我們公司免的是那些稅?
本期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)亞要不要寫(xiě)分錄,怎么寫(xiě),附加稅不用繳納吧?
老師你好,我們公司是建筑設(shè)計(jì),然后對(duì)方公司是咨詢(xún)公司開(kāi)設(shè)計(jì)服務(wù)*設(shè)計(jì)費(fèi)可以收取嗎
麻煩老師發(fā)一下個(gè)人所得稅匯算清繳的流程
那請(qǐng)問(wèn)下,做沖紅暫估時(shí),如果庫(kù)存商品做了數(shù)量金額式,那沖紅時(shí),數(shù)量是負(fù)數(shù)還是金額是負(fù)數(shù)啊
你好,數(shù)量金額都要沖紅