沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的話該交稅交稅了
你好老師,一般納稅人,本月開出八十萬(wàn)的銷項(xiàng)票,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái),本月申報(bào)納稅可以怎么處理呢
你好老師,一般納稅人比如本月開出十萬(wàn)專票,進(jìn)項(xiàng)五萬(wàn),都是本月開進(jìn)來(lái)和開出去,我下個(gè)月勾選進(jìn)項(xiàng)沒(méi)事吧,還是本月勾選
老師,本月銷項(xiàng)稅700,進(jìn)項(xiàng)6800,可以先抵700嗎?而且沒(méi)有700的進(jìn)項(xiàng)稅票子,怎么處理納稅申報(bào)?
你好老師,一般納稅人當(dāng)月沒(méi)開銷項(xiàng)發(fā)票,卻有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,申報(bào)的時(shí)候需要進(jìn)行抵扣嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下我們是一般納稅人,上個(gè)月我們開出去了銷項(xiàng)發(fā)票,然后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方?jīng)]有開進(jìn)來(lái)。這個(gè)怎么處理呀?全額上稅的
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可以下個(gè)月補(bǔ)上抵扣嗎
不行,下個(gè)月只能再認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
我們可以這個(gè)月正常交稅,等下個(gè)月拿到進(jìn)項(xiàng)票再抵扣不可以嗎
不可以銷項(xiàng)稅-留抵稅額計(jì)算應(yīng)繳增值稅嗎
可以,下個(gè)月留底進(jìn)項(xiàng)稅額就行了
那這個(gè)在申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么操作呢
取得進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票的時(shí)候認(rèn)征就行了
那就是這個(gè)月正常申報(bào)納稅,下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證可以申請(qǐng)退稅是嗎
對(duì),這個(gè)可以退稅的。
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)