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老師你好,我想問一下我們是一般納稅人,上個(gè)月我們開出去了銷項(xiàng)發(fā)票,然后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方?jīng)]有開進(jìn)來。這個(gè)怎么處理呀?全額上稅的

2025-05-06 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-06 10:18

是的,全額交增值稅

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快賬用戶8723 追問 2025-05-06 10:20

這個(gè)有沒有辦法處理呀

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快賬用戶8723 追問 2025-05-06 10:21

老板不愿意交稅

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齊紅老師 解答 2025-05-06 10:21

沒有辦法的,沒有進(jìn)項(xiàng),要交增值稅的

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快賬用戶8723 追問 2025-05-06 16:07

老師,我們把他們的稅款扣了。這個(gè)月他們也給我們開了發(fā)票。這個(gè)后期怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2025-05-06 16:11

稅款還需要給對(duì)方嗎

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快賬用戶8723 追問 2025-05-06 16:15

這個(gè)應(yīng)該怎么處理呀?這樣的話屬于重復(fù)扣稅了

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齊紅老師 解答 2025-05-06 16:19

怎么會(huì)重復(fù)扣稅呢。后期取得專票,是用于抵扣后期的銷項(xiàng)增值稅

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是的,全額交增值稅
2025-05-06
你好,下個(gè)月才開進(jìn)來抵扣不了
2020-04-21
你好,是的,需要全額繳納稅金。對(duì),應(yīng)該是有相對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票開進(jìn)來
2020-12-05
您好,發(fā)票來了直接做轉(zhuǎn)出
2023-02-06
沖回暫估分錄 首先,你之前暫估入賬時(shí),假設(shè)是購(gòu)買電纜用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),會(huì)計(jì)分錄可能是: 借:原材料 - 電纜 200000 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估 200000 這個(gè)月收到發(fā)票后,先沖回暫估: 借:原材料 - 電纜 - 200000(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估 - 200000(紅字) 按照發(fā)票金額入賬 然后按照發(fā)票金額 210000 元入賬: 借:原材料 - 電纜 210000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)[根據(jù)發(fā)票上的稅額填寫] 貸:應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 210000 %2B [發(fā)票上的稅額] 多出來的 10000 元就自然體現(xiàn)在原材料的入賬成本中了
2024-12-09
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