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老師你好!我去年借出去的工資25000元,掛個(gè)人借款了,我現(xiàn)在要做成工資怎么做憑證呢

2022-04-06 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-06 20:01

你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:其他應(yīng)收款?

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快賬用戶5546 追問 2022-04-06 20:16

第一次做的憑證是借:其他應(yīng)收款,代:銀行存款 現(xiàn)在做的憑證是借:管理費(fèi)用-工資,代:其他應(yīng)收款,這樣做對嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-06 20:17

你好,你單位的工資是不需要做計(jì)提分錄的嗎?

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快賬用戶5546 追問 2022-04-06 20:17

那怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-04-06 20:19

你好 去年借出去的工資25000元,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 計(jì)提工資的時(shí)候,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 現(xiàn)在要做成工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:其他應(yīng)收款?

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快賬用戶5546 追問 2022-04-06 20:22

我們是非營利性組織的,會計(jì)科目里面沒有應(yīng)付職工薪酬,怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2022-04-06 20:23

你好,有應(yīng)付工資科目嗎

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你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:其他應(yīng)收款?
2022-04-06
您上月憑證做得不對呀。沒有體現(xiàn)銀行存款減少呢。
2023-10-09
您好 借:管理費(fèi)用 5000 貸:其他應(yīng)收款 5000
2024-01-05
原分錄紅沖就是了哈
2023-08-08
你好 去稅務(wù)局補(bǔ)報(bào)個(gè)稅的 。這個(gè)發(fā)放的次月就得報(bào)個(gè)稅的 。 而且還得補(bǔ)做出來工資表 才行
2021-03-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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