你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:其他應(yīng)收款?
老師好,代賬公司把去年一些人的工資沒有做工資表,沒有報(bào)個(gè)稅,直接掛到個(gè)人借款了,怎么辦呢?
老師,或者經(jīng)理轉(zhuǎn)給我的,我另外做一個(gè)表格記著好了,不記入憑證里面。不做:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款--經(jīng)理, 實(shí)際支付出去的,才掛:借:工程施工 貸:其他應(yīng)付款--經(jīng)理。 老師,你覺得怎樣好點(diǎn)???
樂老師, 或者經(jīng)理轉(zhuǎn)給我的,我另外做一個(gè)表格記著好了,不記入憑證里面。不做:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款--經(jīng)理, 實(shí)際支付出去的,才掛:借:工程施工 貸:其他應(yīng)付款--經(jīng)理。 老師,你覺得怎樣好點(diǎn)???
老師你好!我去年借出去的工資25000元,掛個(gè)人借款了,我現(xiàn)在要做成工資怎么做憑證呢
老師你好!我公司上個(gè)月支付工資我的憑證是這樣做的借:主營業(yè)務(wù)成本 代:其他應(yīng)付款 這個(gè)月要把工資開出來在銀行取款支付工資怎么做憑證呢?
利潤總額包括包括營業(yè)外收支嗎
老師你好!我在9月份開了一張100萬銷項(xiàng)發(fā)票出去,9月30號前都沒有拿回來一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,如果10.5號收到人家開出的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在10月15號之前認(rèn)證這一張10月份收到的發(fā)票可以用來抵扣進(jìn)賬嗎
您好,老師,請教一下,如果進(jìn)口的產(chǎn)品,因?yàn)榇魷耍缓笾匦鲁隹?,使用一般貿(mào)易的方式,可以申報(bào)免抵退嗎?謝謝
老師我在北京,之前在系統(tǒng)添加了我是開票人,比如現(xiàn)在開發(fā)票,直接登陸自然人電子稅務(wù)局就能登陸,不用插什么盾??
老師好:校巴租賃費(fèi)怎樣處理會計(jì)分錄更完善?與校巴公司承租3臺校巴使用,合同期為8年,月租金為52300元;我校先預(yù)收學(xué)生整學(xué)期的費(fèi)用,按月平攤收入; 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款~校車費(fèi), 確認(rèn)收入: 借:預(yù)收賬款~校車費(fèi) 貸:其他業(yè)務(wù)收入~校車費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出?是收到發(fā)票后做還是?每月會收到校巴公司開來上月租賃費(fèi)發(fā)票。要怎樣做分錄才合理?
老師,公司被掛靠社保,沒有發(fā)放工資可以嗎?
老師,個(gè)人去稅局代開運(yùn)費(fèi)發(fā)票5000含稅,要交多少個(gè)人所得稅
老師,出口的報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)無論是專普票都入費(fèi)用嗎?
老師好,建材公司賬務(wù)處理該上哪一種課程呢?
老師,資本公積科目需要設(shè)二級科目嗎?
第一次做的憑證是借:其他應(yīng)收款,代:銀行存款 現(xiàn)在做的憑證是借:管理費(fèi)用-工資,代:其他應(yīng)收款,這樣做對嗎
你好,你單位的工資是不需要做計(jì)提分錄的嗎?
那怎么做呢
你好 去年借出去的工資25000元,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 計(jì)提工資的時(shí)候,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 現(xiàn)在要做成工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:其他應(yīng)收款?
我們是非營利性組織的,會計(jì)科目里面沒有應(yīng)付職工薪酬,怎么辦呢
你好,有應(yīng)付工資科目嗎