會不會業(yè)務(wù)多了亂套?
老師 我公司每個月有這樣一個業(yè)務(wù):收上級部門經(jīng)費(fèi)100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 銀行存款 100萬;;貸 其他應(yīng)付款-上級 100萬 支付時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒有借方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢支出去呢?
老師,或者經(jīng)理轉(zhuǎn)給我的,我另外做一個表格記著好了,不記入憑證里面。不做:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款--經(jīng)理, 實(shí)際支付出去的,才掛:借:工程施工 貸:其他應(yīng)付款--經(jīng)理。 老師,你覺得怎樣好點(diǎn)???
樂老師, 或者經(jīng)理轉(zhuǎn)給我的,我另外做一個表格記著好了,不記入憑證里面。不做:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款--經(jīng)理, 實(shí)際支付出去的,才掛:借:工程施工 貸:其他應(yīng)付款--經(jīng)理。 老師,你覺得怎樣好點(diǎn)???
老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
去年掛其他應(yīng)付款-職工個人,當(dāng)時領(lǐng)導(dǎo)讓從這邊支付給職工個人,先用發(fā)票啥的入賬了,金額不大,記借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-職工個人,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說不從這邊支付給職工個人了,我得做紅沖憑證,借其他應(yīng)付款-藍(lán)字借管理費(fèi)用紅字,這樣做對么?是否需要用以前年度損益調(diào)整這個科目呢?
老師您好,請問生產(chǎn)企業(yè)出口報(bào)關(guān)單境外收貨人公司名有差異是否會影響退稅和結(jié)匯
挖機(jī)工人一天的工資可以直接對公發(fā)放嗎
請問一下,電子稅務(wù)局開票系統(tǒng),特定業(yè)務(wù)開票,比如公司的車需要賣掉,就在這里開票嗎?車必須在公司名下嗎?才可以開票嗎?
老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
小企業(yè)存貨盤盈盤虧會計(jì)科目分別是?
工商局公示是工商年報(bào)嗎?工商年報(bào)在哪里
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個稅點(diǎn),要怎么算
要資產(chǎn)負(fù)債全科目表及科目解析
老師,我用的管家婆工貿(mào)版,這個系統(tǒng)沒有在產(chǎn)品分?jǐn)傎M(fèi)用,有模版可以計(jì)算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
那經(jīng)理轉(zhuǎn)給出納的,借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-經(jīng)理 。 經(jīng)理付款的,單據(jù)交給我的,借:工程施工 貸:其他應(yīng)付款--經(jīng)理
第二個業(yè)務(wù)不對吧,應(yīng)該是你們支付現(xiàn)金出納付現(xiàn)金,借工程施工貸庫存現(xiàn)金。
對的,經(jīng)理他自己付款后,把單據(jù)交給財(cái)務(wù)保管
那你的第二個分錄貸,其他應(yīng)付款應(yīng)該改成庫存現(xiàn)金。
他沒有轉(zhuǎn)給出納付這筆的,這筆是他自己付,與出納無關(guān)的
借工程施工貸其他應(yīng)付款。
他轉(zhuǎn)給出納付的是日常,借:現(xiàn)金 500 貸:其他應(yīng)付款 500 報(bào)銷伙食費(fèi),借:管理費(fèi)用-伙食費(fèi) 450 貸:現(xiàn)金 450 然后,他自己付工程款2萬,借:工程施工-成本 -材料 2萬,貸:其他應(yīng)付款-經(jīng)理2萬
我這里是一個小項(xiàng)目部。
伙食費(fèi)的分錄不對,應(yīng)該是福利費(fèi)。借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金。
我是想問,反正轉(zhuǎn)給出納的錢全部都是經(jīng)理出的,會計(jì)建賬做賬的時候,是不是不用把經(jīng)理轉(zhuǎn)給出納的錢做進(jìn)去,付款的時候,直接全部都是掛其他應(yīng)付款--經(jīng)理。 不要做借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 這筆分錄了。
然后自己做一個表格,記錄收到經(jīng)理的錢,然后付出去的多少,剩下多少。
我是想問,反正轉(zhuǎn)給出納的錢全部都是經(jīng)理出的,會計(jì)建賬做賬的時候,是不是不用把經(jīng)理轉(zhuǎn)給出納的錢做進(jìn)去,付款的時候,直接全部都是掛其他應(yīng)付款--經(jīng)理。 不要做借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 這筆分錄了。 然后自己做一個表格,記錄收到經(jīng)理的錢,然后付出去的多少,剩下多少。
可以的,你以后不亂套,你確定能整理好了可以的。
所以,想請教老師,怎樣相對來說好點(diǎn)?
建議做現(xiàn)金里面借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款,借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)貸庫存現(xiàn)金。
小項(xiàng)目部收到經(jīng)理的錢,要不要做進(jìn)憑證里面去?
還是不做算了
是的,那等于項(xiàng)目部是一個公司那樣做賬
這個你們自己決定就可以啊,建議是你做,而且要給對方寫一個收據(jù)。
好的,那就做吧。謝謝老師
怕到時說做得復(fù)雜,我覺得很清晰。
到時經(jīng)理和總賬對賬,反正不管怎么做,所有的單據(jù)就是經(jīng)理一個人付,他轉(zhuǎn)給我付,也是他的錢。
如果到時要整理他一共付了多少,直接查其他應(yīng)付款--經(jīng)理就可以了
查其他應(yīng)付款-經(jīng)理,這個科目就可以了的
好,可以的,可以這么做的,自己決定就行。
這樣做好點(diǎn)咯,是嗎?
你好,借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款,這個能查到明細(xì),但是看不到這個是花費(fèi)在哪里啊?