會不會業(yè)務(wù)多了亂套?
老師你好,我上個月要給臨時工發(fā)工資,給臨時工怎么報稅呀?是跟公司正常職工一樣報嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補(bǔ)增值稅 完整的會計分錄
老師,我想問一下,我們七月份增值稅申報表上期末留抵稅額是339萬,但我查賬余額表是82萬是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時給了補(bǔ)償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報個稅了。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時給的補(bǔ)償,分?jǐn)偟?.7月了,那么我6.7月個人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會不會有什么問題???
申報殘保金時,上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請留抵退稅在哪里操作
請問,我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進(jìn)行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯的有問題,所以對方又開了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無車,老板哪的油票和車票能報嗎?
請問老師,公司出租廠房給另一個公司,繳納房產(chǎn)稅時申報從租計征怎么計算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報從價計征房產(chǎn)稅時出租的部分不用計算進(jìn)去了嗎?
那經(jīng)理轉(zhuǎn)給出納的,借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-經(jīng)理 。 經(jīng)理付款的,單據(jù)交給我的,借:工程施工 貸:其他應(yīng)付款--經(jīng)理
第二個業(yè)務(wù)不對吧,應(yīng)該是你們支付現(xiàn)金出納付現(xiàn)金,借工程施工貸庫存現(xiàn)金。
對的,經(jīng)理他自己付款后,把單據(jù)交給財務(wù)保管
那你的第二個分錄貸,其他應(yīng)付款應(yīng)該改成庫存現(xiàn)金。
他沒有轉(zhuǎn)給出納付這筆的,這筆是他自己付,與出納無關(guān)的
借工程施工貸其他應(yīng)付款。
他轉(zhuǎn)給出納付的是日常,借:現(xiàn)金 500 貸:其他應(yīng)付款 500 報銷伙食費(fèi),借:管理費(fèi)用-伙食費(fèi) 450 貸:現(xiàn)金 450 然后,他自己付工程款2萬,借:工程施工-成本 -材料 2萬,貸:其他應(yīng)付款-經(jīng)理2萬
我這里是一個小項目部。
伙食費(fèi)的分錄不對,應(yīng)該是福利費(fèi)。借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金。
我是想問,反正轉(zhuǎn)給出納的錢全部都是經(jīng)理出的,會計建賬做賬的時候,是不是不用把經(jīng)理轉(zhuǎn)給出納的錢做進(jìn)去,付款的時候,直接全部都是掛其他應(yīng)付款--經(jīng)理。 不要做借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 這筆分錄了。
然后自己做一個表格,記錄收到經(jīng)理的錢,然后付出去的多少,剩下多少。
我是想問,反正轉(zhuǎn)給出納的錢全部都是經(jīng)理出的,會計建賬做賬的時候,是不是不用把經(jīng)理轉(zhuǎn)給出納的錢做進(jìn)去,付款的時候,直接全部都是掛其他應(yīng)付款--經(jīng)理。 不要做借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 這筆分錄了。 然后自己做一個表格,記錄收到經(jīng)理的錢,然后付出去的多少,剩下多少。
可以的,你以后不亂套,你確定能整理好了可以的。
所以,想請教老師,怎樣相對來說好點(diǎn)?
建議做現(xiàn)金里面借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款,借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)貸庫存現(xiàn)金。
小項目部收到經(jīng)理的錢,要不要做進(jìn)憑證里面去?
還是不做算了
是的,那等于項目部是一個公司那樣做賬
這個你們自己決定就可以啊,建議是你做,而且要給對方寫一個收據(jù)。
好的,那就做吧。謝謝老師
怕到時說做得復(fù)雜,我覺得很清晰。
到時經(jīng)理和總賬對賬,反正不管怎么做,所有的單據(jù)就是經(jīng)理一個人付,他轉(zhuǎn)給我付,也是他的錢。
如果到時要整理他一共付了多少,直接查其他應(yīng)付款--經(jīng)理就可以了
查其他應(yīng)付款-經(jīng)理,這個科目就可以了的
好,可以的,可以這么做的,自己決定就行。
這樣做好點(diǎn)咯,是嗎?
你好,借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款,這個能查到明細(xì),但是看不到這個是花費(fèi)在哪里啊?