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老師,或者經(jīng)理轉(zhuǎn)給我的,我另外做一個表格記著好了,不記入憑證里面。不做:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款--經(jīng)理, 實(shí)際支付出去的,才掛:借:工程施工 貸:其他應(yīng)付款--經(jīng)理。 老師,你覺得怎樣好點(diǎn)???

2021-08-13 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-13 09:34

會不會業(yè)務(wù)多了亂套?

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快賬用戶6502 追問 2021-08-13 09:35

那經(jīng)理轉(zhuǎn)給出納的,借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-經(jīng)理 。 經(jīng)理付款的,單據(jù)交給我的,借:工程施工 貸:其他應(yīng)付款--經(jīng)理

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齊紅老師 解答 2021-08-13 09:37

第二個業(yè)務(wù)不對吧,應(yīng)該是你們支付現(xiàn)金出納付現(xiàn)金,借工程施工貸庫存現(xiàn)金。

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快賬用戶6502 追問 2021-08-13 09:38

對的,經(jīng)理他自己付款后,把單據(jù)交給財務(wù)保管

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齊紅老師 解答 2021-08-13 09:40

那你的第二個分錄貸,其他應(yīng)付款應(yīng)該改成庫存現(xiàn)金。

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快賬用戶6502 追問 2021-08-13 09:44

他沒有轉(zhuǎn)給出納付這筆的,這筆是他自己付,與出納無關(guān)的

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齊紅老師 解答 2021-08-13 09:47

借工程施工貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶6502 追問 2021-08-13 09:47

他轉(zhuǎn)給出納付的是日常,借:現(xiàn)金 500 貸:其他應(yīng)付款 500 報銷伙食費(fèi),借:管理費(fèi)用-伙食費(fèi) 450 貸:現(xiàn)金 450 然后,他自己付工程款2萬,借:工程施工-成本 -材料 2萬,貸:其他應(yīng)付款-經(jīng)理2萬

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快賬用戶6502 追問 2021-08-13 09:48

我這里是一個小項目部。

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齊紅老師 解答 2021-08-13 09:49

伙食費(fèi)的分錄不對,應(yīng)該是福利費(fèi)。借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金。

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快賬用戶6502 追問 2021-08-13 09:50

我是想問,反正轉(zhuǎn)給出納的錢全部都是經(jīng)理出的,會計建賬做賬的時候,是不是不用把經(jīng)理轉(zhuǎn)給出納的錢做進(jìn)去,付款的時候,直接全部都是掛其他應(yīng)付款--經(jīng)理。 不要做借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 這筆分錄了。

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快賬用戶6502 追問 2021-08-13 09:50

然后自己做一個表格,記錄收到經(jīng)理的錢,然后付出去的多少,剩下多少。

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快賬用戶6502 追問 2021-08-13 09:52

我是想問,反正轉(zhuǎn)給出納的錢全部都是經(jīng)理出的,會計建賬做賬的時候,是不是不用把經(jīng)理轉(zhuǎn)給出納的錢做進(jìn)去,付款的時候,直接全部都是掛其他應(yīng)付款--經(jīng)理。 不要做借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 這筆分錄了。 然后自己做一個表格,記錄收到經(jīng)理的錢,然后付出去的多少,剩下多少。

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齊紅老師 解答 2021-08-13 09:55

可以的,你以后不亂套,你確定能整理好了可以的。

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快賬用戶6502 追問 2021-08-13 09:56

所以,想請教老師,怎樣相對來說好點(diǎn)?

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齊紅老師 解答 2021-08-13 09:58

建議做現(xiàn)金里面借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款,借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)貸庫存現(xiàn)金。

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快賬用戶6502 追問 2021-08-13 09:58

小項目部收到經(jīng)理的錢,要不要做進(jìn)憑證里面去?

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快賬用戶6502 追問 2021-08-13 09:58

還是不做算了

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快賬用戶6502 追問 2021-08-13 09:59

是的,那等于項目部是一個公司那樣做賬

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齊紅老師 解答 2021-08-13 10:05

這個你們自己決定就可以啊,建議是你做,而且要給對方寫一個收據(jù)。

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快賬用戶6502 追問 2021-08-13 10:05

好的,那就做吧。謝謝老師

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快賬用戶6502 追問 2021-08-13 10:06

怕到時說做得復(fù)雜,我覺得很清晰。

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快賬用戶6502 追問 2021-08-13 10:07

到時經(jīng)理和總賬對賬,反正不管怎么做,所有的單據(jù)就是經(jīng)理一個人付,他轉(zhuǎn)給我付,也是他的錢。

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快賬用戶6502 追問 2021-08-13 10:07

如果到時要整理他一共付了多少,直接查其他應(yīng)付款--經(jīng)理就可以了

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快賬用戶6502 追問 2021-08-13 10:08

查其他應(yīng)付款-經(jīng)理,這個科目就可以了的

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齊紅老師 解答 2021-08-13 10:10

好,可以的,可以這么做的,自己決定就行。

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快賬用戶6502 追問 2021-08-13 10:12

這樣做好點(diǎn)咯,是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-13 10:15

你好,借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款,這個能查到明細(xì),但是看不到這個是花費(fèi)在哪里啊?

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