久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

樂老師, 或者經(jīng)理轉(zhuǎn)給我的,我另外做一個表格記著好了,不記入憑證里面。不做:借:現(xiàn)金 貸:其他應付款--經(jīng)理, 實際支付出去的,才掛:借:工程施工 貸:其他應付款--經(jīng)理。 老師,你覺得怎樣好點???

2021-08-13 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-13 09:59

你好 如果你是先收到經(jīng)理給你現(xiàn)金做 :借 庫存現(xiàn)金貸其他應付款-經(jīng)理。 實際發(fā)生 借工程施工 貸 庫存現(xiàn)金 或者銀行存款

頭像
快賬用戶8088 追問 2021-08-13 10:03

有的是經(jīng)理自己付的,與出納無關(guān)的。只是付款單給財務記賬。借:管理費用/工程施工 貸:其他應付款-經(jīng)理

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-13 10:09

?你好? ?那你就根據(jù)業(yè)務來判斷怎么做借方科目。自己判斷下? ?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好 如果你是先收到經(jīng)理給你現(xiàn)金做 :借 庫存現(xiàn)金貸其他應付款-經(jīng)理。 實際發(fā)生 借工程施工 貸 庫存現(xiàn)金 或者銀行存款
2021-08-13
會不會業(yè)務多了亂套?
2021-08-13
你好,這是個人墊付嘛,如果個人墊付的話,不能直接貸銀行存款,因為你們銀行回單上收款人是個人。
2021-09-06
同學你好,如果這個不需要還回去,做本年利潤
2021-07-27
同學你好 在 4 月份進行調(diào)整時,可以先沖銷 3 月份錯誤的分錄,然后再做正確的分錄。 沖銷 3 月份分錄: 借:管理費用 - 工資 (負數(shù)) 貸:應付職工薪酬 (負數(shù)) 借:應付職工薪酬 - 工資 (負數(shù)) 貸:其他應收款 - 社保 (負數(shù)) 庫存現(xiàn)金 (負數(shù)) 然后做正確的分錄: 3 月份計提工資: 借:管理費用 - 工資 貸:應付職工薪酬 - 工資 4 月份發(fā)放 3 月份工資時: 借:應付職工薪酬 - 工資 貸:其他應收款 - 社保 庫存現(xiàn)金
2024-07-23
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×