你好 如果你是先收到經(jīng)理給你現(xiàn)金做 :借 庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-經(jīng)理。 實(shí)際發(fā)生 借工程施工 貸 庫存現(xiàn)金 或者銀行存款
老師 我公司每個月有這樣一個業(yè)務(wù):收上級部門經(jīng)費(fèi)100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 銀行存款 100萬;;貸 其他應(yīng)付款-上級 100萬 支付時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒有借方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢支出去呢?
老師,或者經(jīng)理轉(zhuǎn)給我的,我另外做一個表格記著好了,不記入憑證里面。不做:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款--經(jīng)理, 實(shí)際支付出去的,才掛:借:工程施工 貸:其他應(yīng)付款--經(jīng)理。 老師,你覺得怎樣好點(diǎn)???
樂老師, 或者經(jīng)理轉(zhuǎn)給我的,我另外做一個表格記著好了,不記入憑證里面。不做:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款--經(jīng)理, 實(shí)際支付出去的,才掛:借:工程施工 貸:其他應(yīng)付款--經(jīng)理。 老師,你覺得怎樣好點(diǎn)???
老師你好!我公司是一般納稅人,收的山野菜經(jīng)過加工已經(jīng)出售了有一部分錢直接匯到法人卡里了,我做的憑證是借:原材料 代:庫存現(xiàn)金 代:其他應(yīng)付款 這樣做對嗎?現(xiàn)在已經(jīng)沒有庫存商品了,但是報(bào)表上面顯示有,我是不是還得做一張憑證呢?麻煩老師怎么做憑證
老師,我想咨詢一個工作上的問題,之前都沒有編制庫存現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在想根據(jù)會計(jì)做的賬重新整理庫存現(xiàn)金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶付貨款,在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應(yīng)付款-職員,因?yàn)槟莻€職員是出納,平常提現(xiàn)的款也過他的卡,現(xiàn)在是,銀行存款那里記著應(yīng)付,然后他轉(zhuǎn)的款,又是庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫存現(xiàn)金始終是貸方有余額,是不是庫存現(xiàn)金那里再重復(fù)記錄一次其他應(yīng)付款-職員,然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行?那這樣的話會不會重復(fù)記錄,其他應(yīng)付款了?有點(diǎn)蒙
老師您好,請問生產(chǎn)企業(yè)出口報(bào)關(guān)單境外收貨人公司名有差異是否會影響退稅和結(jié)匯
挖機(jī)工人一天的工資可以直接對公發(fā)放嗎
請問一下,電子稅務(wù)局開票系統(tǒng),特定業(yè)務(wù)開票,比如公司的車需要賣掉,就在這里開票嗎?車必須在公司名下嗎?才可以開票嗎?
老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
小企業(yè)存貨盤盈盤虧會計(jì)科目分別是?
工商局公示是工商年報(bào)嗎?工商年報(bào)在哪里
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個稅點(diǎn),要怎么算
要資產(chǎn)負(fù)債全科目表及科目解析
老師,我用的管家婆工貿(mào)版,這個系統(tǒng)沒有在產(chǎn)品分?jǐn)傎M(fèi)用,有模版可以計(jì)算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
有的是經(jīng)理自己付的,與出納無關(guān)的。只是付款單給財(cái)務(wù)記賬。借:管理費(fèi)用/工程施工 貸:其他應(yīng)付款-經(jīng)理
?你好? ?那你就根據(jù)業(yè)務(wù)來判斷怎么做借方科目。自己判斷下? ?