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樂老師, 或者經(jīng)理轉(zhuǎn)給我的,我另外做一個表格記著好了,不記入憑證里面。不做:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款--經(jīng)理, 實(shí)際支付出去的,才掛:借:工程施工 貸:其他應(yīng)付款--經(jīng)理。 老師,你覺得怎樣好點(diǎn)???

2021-08-13 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-13 09:59

你好 如果你是先收到經(jīng)理給你現(xiàn)金做 :借 庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-經(jīng)理。 實(shí)際發(fā)生 借工程施工 貸 庫存現(xiàn)金 或者銀行存款

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快賬用戶8088 追問 2021-08-13 10:03

有的是經(jīng)理自己付的,與出納無關(guān)的。只是付款單給財(cái)務(wù)記賬。借:管理費(fèi)用/工程施工 貸:其他應(yīng)付款-經(jīng)理

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齊紅老師 解答 2021-08-13 10:09

?你好? ?那你就根據(jù)業(yè)務(wù)來判斷怎么做借方科目。自己判斷下? ?

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你好 如果你是先收到經(jīng)理給你現(xiàn)金做 :借 庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-經(jīng)理。 實(shí)際發(fā)生 借工程施工 貸 庫存現(xiàn)金 或者銀行存款
2021-08-13
會不會業(yè)務(wù)多了亂套?
2021-08-13
你好,這是個人墊付嘛,如果個人墊付的話,不能直接貸銀行存款,因?yàn)槟銈冦y行回單上收款人是個人。
2021-09-06
同學(xué)你好,如果這個不需要還回去,做本年利潤
2021-07-27
同學(xué)你好 在 4 月份進(jìn)行調(diào)整時,可以先沖銷 3 月份錯誤的分錄,然后再做正確的分錄。 沖銷 3 月份分錄: 借:管理費(fèi)用 - 工資 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬 (負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 (負(fù)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收款 - 社保 (負(fù)數(shù)) 庫存現(xiàn)金 (負(fù)數(shù)) 然后做正確的分錄: 3 月份計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 - 工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 4 月份發(fā)放 3 月份工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 貸:其他應(yīng)收款 - 社保 庫存現(xiàn)金
2024-07-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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