你好 如果你是先收到經(jīng)理給你現(xiàn)金做 :借 庫存現(xiàn)金貸其他應付款-經(jīng)理。 實際發(fā)生 借工程施工 貸 庫存現(xiàn)金 或者銀行存款
老師 我公司每個月有這樣一個業(yè)務:收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應付款-上級 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應付款 科目 有貸方 沒有借方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款金額。怎么做分錄可以把其他應付款科目花出去的錢支出去呢?
老師,或者經(jīng)理轉(zhuǎn)給我的,我另外做一個表格記著好了,不記入憑證里面。不做:借:現(xiàn)金 貸:其他應付款--經(jīng)理, 實際支付出去的,才掛:借:工程施工 貸:其他應付款--經(jīng)理。 老師,你覺得怎樣好點???
樂老師, 或者經(jīng)理轉(zhuǎn)給我的,我另外做一個表格記著好了,不記入憑證里面。不做:借:現(xiàn)金 貸:其他應付款--經(jīng)理, 實際支付出去的,才掛:借:工程施工 貸:其他應付款--經(jīng)理。 老師,你覺得怎樣好點???
老師你好!我公司是一般納稅人,收的山野菜經(jīng)過加工已經(jīng)出售了有一部分錢直接匯到法人卡里了,我做的憑證是借:原材料 代:庫存現(xiàn)金 代:其他應付款 這樣做對嗎?現(xiàn)在已經(jīng)沒有庫存商品了,但是報表上面顯示有,我是不是還得做一張憑證呢?麻煩老師怎么做憑證
老師,我想咨詢一個工作上的問題,之前都沒有編制庫存現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在想根據(jù)會計做的賬重新整理庫存現(xiàn)金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶付貨款,在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應付款-職員,因為那個職員是出納,平常提現(xiàn)的款也過他的卡,現(xiàn)在是,銀行存款那里記著應付,然后他轉(zhuǎn)的款,又是庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫存現(xiàn)金始終是貸方有余額,是不是庫存現(xiàn)金那里再重復記錄一次其他應付款-職員,然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行?那這樣的話會不會重復記錄,其他應付款了?有點蒙
老師您好,老師您幫我看看這個人是不是在別的地方申報工資了,我這邊添加才會出現(xiàn)個這呢
老師,收到貨款已開銷售發(fā)票未發(fā)貨賬務處理怎么做
供應商送我們5件商品,沒收錢不開票,我們賣給客戶收錢開票,庫存商品怎么做?沒有進項只有銷項
老師您好,單位成立了工會,有獨立建賬?,F(xiàn)有一筆業(yè)務,工會舉行籃球比賽,聘請籃球教練預付6000元勞務費,需要給教練代扣代繳個稅,可是,工會賬如何申報個稅呢?
你好老師,去年五月份我們公司買了一輛39萬的車,當時入賬分錄是 借 固定資產(chǎn) 應交稅費-進項稅額 貸 銀行存款 現(xiàn)在賣了20多萬 這個怎么寫分錄?
老師好,殘疾人保證金申報表中 “上年在職職工工資總額”是按哪個數(shù)據(jù)來?謝謝
2022年年初公司發(fā)行在外的普通股股數(shù)為8000萬股(每股面值1元)。2022年3月31日分配2021年度的利潤,分配政策為向全體股東每10股送紅股2股,每股股利按面值計算。送股前公司的股本為8000萬元,未分配利潤為16000萬元。2022年6月30日公司增發(fā)普通股1000萬?股。老師,請幫忙計算2022年度公司的基本每股收益?
郭老師,殘保金人數(shù)如果要改,要從哪個源頭改起,還是直接在人數(shù)那改
老師,公司買了新能源騎車,還買了ADS輔助駕駛的軟件,這個軟件放在什么科目?
公司購買的瑞祥預付卡,要交偶然所得稅(稅費公司承擔),這塊偶然所得稅能作為成本稅前扣除嗎?
有的是經(jīng)理自己付的,與出納無關(guān)的。只是付款單給財務記賬。借:管理費用/工程施工 貸:其他應付款-經(jīng)理
?你好? ?那你就根據(jù)業(yè)務來判斷怎么做借方科目。自己判斷下? ?