您好 請(qǐng)問(wèn)您名下有個(gè)體工商戶(hù)么
老師,您已在經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,不可重復(fù)扣除。如您需在綜合所得年度匯算中填報(bào),可先更正經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),否則上述項(xiàng)目默認(rèn)為0。你在經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳這個(gè)報(bào)表要在哪里更改
您已在經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,不可重復(fù)扣除。如您需在綜合所得年度匯算中填報(bào), 可先更正經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),否則上述項(xiàng)目將默認(rèn)為0。 確定 老師:您好! 我沒(méi)有申報(bào)這個(gè),但是現(xiàn)在報(bào)個(gè)人所得稅有這個(gè)怎么處理?
老師,麻煩幫忙看看,個(gè)人所得稅里面減除費(fèi)用和專(zhuān)項(xiàng)附加扣除顯示已在經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳中填報(bào)了,可事實(shí)上本人并沒(méi)有,如何更正經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我在報(bào)(個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得)時(shí)顯示(投資者減除費(fèi)用)已在綜合所得扣繳申報(bào)中享受扣除,不可以再重復(fù)扣除 ,這種情況是不是要更改(綜合所得里面的扣除)?是不是對(duì)應(yīng)的每一期工資薪金申報(bào)都要重新更正綜合所得,
老師個(gè)體工商戶(hù),查賬征收。經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)交稅了?,F(xiàn)在不是開(kāi)始個(gè)人所得稅年度的綜合所得稅匯算了嗎?之前經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有把專(zhuān)項(xiàng)扣除填上,現(xiàn)在叫老板填了就可以申請(qǐng)退稅把?
購(gòu)入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)
今天實(shí)操課沒(méi)有課嗎?
老師,這是第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷(xiāo),還有不交稅款嗎,怎么測(cè)算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒(méi)有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開(kāi)具分錄怎么寫(xiě)
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開(kāi)出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開(kāi)票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
沒(méi)有,所以覺(jué)得很奇怪
您在個(gè)人所得稅APP下 點(diǎn)我的 看企業(yè)授權(quán)點(diǎn)開(kāi) 然后截圖我看看
沒(méi)有企業(yè)授權(quán)呀
馬上沒(méi)有啊 那您要等工作日電話(huà)咨詢(xún)一下稅務(wù)大廳或者12366看怎么回事