你好 什么原因調(diào)整的 多計(jì)提了還是少了
老師好,請(qǐng)問(wèn)審計(jì)調(diào)整了上年度工資,借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬,我在2022年要怎么過(guò)賬,怎么用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)科目?分錄要怎么記才對(duì)?
2020年會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-職工薪酬 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ---工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 現(xiàn)在稅務(wù)部門(mén)核查到有17950元工資不實(shí),讓調(diào)整,我的分錄借:應(yīng)付職工薪酬---工資 貸:利潤(rùn)分配--為分配利潤(rùn)對(duì)嗎 稅務(wù)部門(mén)有說(shuō)要通過(guò)以前年度損益調(diào)整,是不是分錄就是借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配--為分配利潤(rùn)
借 以前年度損益調(diào)整 465000 貸 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 465000 借 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 465000 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 465000 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 465000 貸 以前年度損益調(diào)整 465000 老師好,這個(gè)是增加費(fèi)用,減少利潤(rùn)分配吧?這個(gè)都跨年了可以調(diào)吧 ,對(duì)以前的報(bào)表不就有影響了
老師,如果因?yàn)檎{(diào)整跨年分錄做了分錄借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付工資-應(yīng)付職工薪酬 那期末需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,在2022年有兩筆公積金未計(jì)提,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)調(diào)整,分錄是這樣寫(xiě)嗎 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 13922 貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金13922 后面的分錄還要怎么寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫(xiě)的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬(wàn)重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說(shuō)不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問(wèn)2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車(chē)檢車(chē)費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說(shuō),張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車(chē)間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車(chē)間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給對(duì)方 金額189萬(wàn) 代發(fā)工資也是189萬(wàn) 這種情況有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專(zhuān)票抵扣嗎?開(kāi)了普票的話,如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫(xiě)
@董孝彬老師 你好,提問(wèn)的
上年少提了
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工薪酬補(bǔ)上就可以了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。