同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要結(jié)轉(zhuǎn)了的
2020年會計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-職工薪酬 主營業(yè)務(wù)成本 ---工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 現(xiàn)在稅務(wù)部門核查到有17950元工資不實(shí),讓調(diào)整,我的分錄借:應(yīng)付職工薪酬---工資 貸:利潤分配--為分配利潤對嗎 稅務(wù)部門有說要通過以前年度損益調(diào)整,是不是分錄就是借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--為分配利潤
老師,如果因?yàn)檎{(diào)整跨年分錄做了分錄借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付工資-應(yīng)付職工薪酬 那期末需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師你好,有一筆 1、借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬 到月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
期末資產(chǎn)=期末負(fù)債-2+期末所有者權(quán)益+2;負(fù)債-2表示應(yīng)付職工薪酬-2啦嗎? 借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 2 貸:應(yīng)付職工薪酬 2 期末未分配利潤+2-期初未分配利潤=本期凈利潤+2,老師下面的分錄是分配利潤減少,這邊是+2代表以前年度損益調(diào)整費(fèi)用增加2了?? 借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 2 貸:應(yīng)付職工薪酬 2 借:利潤分配 2 貸:以前年度損益調(diào)整2
老師,我22年12計(jì)提的工資,四金忘了沖銷,然后現(xiàn)在要重新,分錄是借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸利潤分配未分配利潤,老師怎么理解這個(gè)分錄呢,這樣是利潤增加,還是利潤減少
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個(gè)稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,再讓個(gè)人代開個(gè)人發(fā)票回來,再對公轉(zhuǎn)個(gè)人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個(gè)人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們在京東有店鋪,京東對我們的罰款只開了收據(jù),罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍,對嗎?那這個(gè)罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
老師,是這樣的,我在淘寶平臺上面銷售產(chǎn)品,標(biāo)價(jià)10元,收到10元貨款后,平臺又扣了1.3,平臺說那個(gè)1元石商戶自己承擔(dān)的,0.3是平臺收取的,平臺只給開0.3元的發(fā)票,但是我已經(jīng)給客戶開了10元的發(fā)票,現(xiàn)在扣了的1元錢怎么處理好呢,我都已經(jīng)做賬了,是前期的事項(xiàng),這種訂單不止一筆
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
但報(bào)表的期初未分配利潤加凈利潤就對不上期末的未分配利潤
有調(diào)整就不需要對上的有這個(gè)差異才是正常的
那這一整年都會有這個(gè)差異存在,我不用管是吧
是的沒錯(cuò), 是這樣的