同學(xué)你好 個(gè)稅APP里撤銷 如果沒有就要去稅局大廳
老師想請(qǐng)問下公司的備用金已經(jīng)用完了,申請(qǐng)向公司報(bào)銷還沒批準(zhǔn),那現(xiàn)在有員工來我這邊報(bào)銷需要把錢給他們嗎?還是等到公司備用金給我報(bào)銷打款下來再給他報(bào)銷
您好!一個(gè)員工在我們公司四個(gè)月!四個(gè)月正常申報(bào)個(gè)稅!后來離職后也從個(gè)稅系統(tǒng)刪除了!匯算清繳時(shí)他把幾家公司投訴了!也包括我們!明明我已經(jīng)給他辦離職處理了!他還能投訴我們嗎?對(duì)我們有影響嗎
你好老師,公司給有個(gè)工人報(bào)了一個(gè)月工資4800多,但是稅務(wù)局給的名單讓他補(bǔ)個(gè)稅,他登錄后才發(fā)現(xiàn)另外還有兩家公司也在給她報(bào),而且工資都報(bào)的高,當(dāng)時(shí)他說不認(rèn)識(shí)有一家就申訴了那家公司于是算出來他就不補(bǔ)稅了,現(xiàn)在他說別人那家被申訴的公司給他打電話給他打錢要撤訴才能打給他,如果撤訴那家公司,是不是我們公司會(huì)承擔(dān)給他補(bǔ)個(gè)稅啊,不明白為什么我們就報(bào)了一個(gè)月稅務(wù)局讓我們補(bǔ)呢
老師你好,有員工投訴我們公司利用他的信息申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在那個(gè)員工已經(jīng)做了匯算清繳了,現(xiàn)在準(zhǔn)備讓他先撤銷申報(bào),我們?cè)賱h除他的申報(bào)記錄,員工怎么撤銷呢?
老師好,我想問下,我們公司是個(gè)合伙企業(yè),有一個(gè)投資人之前離職了,但是合伙企業(yè)的個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營信息沒有刪除,還申報(bào)著他的信息 現(xiàn)在那個(gè)投資人說因?yàn)楣旧陥?bào)著他的信息,導(dǎo)致他不能匯算清繳,讓我們把之前的申報(bào)的信息作廢掉,這個(gè)是能操作的嗎
還想問一下,基本戶計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶分錄?工會(huì)賬戶收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)一系列會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?確實(shí)不太清楚,麻煩指教
審計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個(gè)稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以這筆個(gè)稅返還計(jì)入其他營業(yè)收入了。申報(bào)增值稅 審計(jì)給我們做年審和稅審時(shí)用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這筆個(gè)稅審計(jì)計(jì)入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計(jì)的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報(bào)的收入為準(zhǔn), 問題1:那我們要讓審計(jì)修改個(gè)稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計(jì)就是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,審計(jì)報(bào)告上還是計(jì)入其他收益,審計(jì)報(bào)告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報(bào)都不一樣,對(duì)以后用到審計(jì)報(bào)告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請(qǐng)退回,款項(xiàng)已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄該怎么做呢,因?yàn)楦龍?bào)表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實(shí)多繳納了,所以退回了
請(qǐng)問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請(qǐng)問雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤負(fù)的8萬多,是因?yàn)槲易隽藭汗?,后面呢因?yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報(bào)表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺(tái)推廣費(fèi)沒有收到平臺(tái)發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
年初預(yù)發(fā)上年80%年終獎(jiǎng),年中根據(jù)考核情況多退少補(bǔ)。補(bǔ)發(fā)部分可以合并至年終獎(jiǎng)原金額,按全年一次性獎(jiǎng)金重新計(jì)稅嗎?
作廢不了
去稅局大廳要填好多表格
這個(gè)得去大廳操作