你好 借:預收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 借:銀行存款,貸:預收賬款
銷售產(chǎn)品一批,價款6000元,收到款項存入銀行,同時,結轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本4000元(求會計分錄)
銷售產(chǎn)品給A公司,售價140000元,沖銷預收款80000元,余款已收到并已存入銀行。該產(chǎn)品成本為90000元。這個如何會計分錄
、本期銷售A產(chǎn)品20臺,每臺售價8000元銷售B產(chǎn)品5臺,每臺售價13000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,已在銀行辦理了托收手續(xù)。增值稅率為13%,價稅款未收。A、B產(chǎn)品單位成本分別為6000元、10000元,請結轉(zhuǎn)已售A、B產(chǎn)品的銷售成本。2、預收M公司購買A產(chǎn)品的價款10萬元。
銷售產(chǎn)品一批,銷售價款452000元(含應收取的增值稅),產(chǎn)品實際成本200000元。產(chǎn)品已發(fā)出,貨款銀行已收3000000元,余款未收。會計分錄
1.銷售給A公司甲產(chǎn)品300件,每件售價400元,計價款120000元增值稅15600元,貨物已發(fā)出,收到支票一張,當日送存銀行。2.月末結轉(zhuǎn)已銷售的300件甲產(chǎn)品的銷售成本80000元。確認銷售收入結轉(zhuǎn)銷售成太
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務抵消,A公司應收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應收A公司50萬元歐元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產(chǎn)生的稅金各自承擔,之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務管理滲透到業(yè)務?? 當蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?