你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
編制會計(jì)分錄 新華工廠2021年3月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、本期銷售A產(chǎn)品20臺,每臺售價(jià)8000元,銷售B產(chǎn)品5臺,每臺售價(jià)13000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,已在銀行辦理了托收手續(xù)。增值稅率為13%,價(jià)稅款未收。結(jié)轉(zhuǎn)已售A、B產(chǎn)品的銷售成本。 2、預(yù)收M公司購買A產(chǎn)品的價(jià)款10萬元。 3、銷售B產(chǎn)品6臺,每臺售價(jià)13000元,增值稅率13%,收到一張3個(gè)月期限的商業(yè)承兌匯票。產(chǎn)品已發(fā)出。結(jié)轉(zhuǎn)已售B產(chǎn)品的銷售成本。 4、計(jì)算本期的應(yīng)交增值稅額,并按此金額分別計(jì)提7%、3%城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加。 5、盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)甲材料短缺500元,固定資產(chǎn)盤虧一臺,原價(jià)3000元,已提折舊800元,原因待查
編制會計(jì)分錄 新華工廠2021年3月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、本期銷售A產(chǎn)品20臺,每臺售價(jià)8000元,銷售B產(chǎn)品5臺,每臺售價(jià)13000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,已在銀行辦理了托收手續(xù)。增值稅率為13%,價(jià)稅款未收。結(jié)轉(zhuǎn)已售A、B產(chǎn)品的銷售成本。 2、預(yù)收M公司購買A產(chǎn)品的價(jià)款10萬元 3、銷售B產(chǎn)品6臺,每臺售價(jià)13000元,增值稅率13%,收到一張3個(gè)月期限的商業(yè)承兌匯票。產(chǎn)品已發(fā)出。結(jié)轉(zhuǎn)已售B產(chǎn)品的銷售成本。 4、計(jì)算本期的應(yīng)交增值稅額,并按此金額分別計(jì)提7%、3%城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加。 5、盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)甲材料短缺500元,固定資產(chǎn)盤虧一臺,原價(jià)3000元,已提折舊800元,原因待查。
、本期銷售A產(chǎn)品20臺,每臺售價(jià)8000元銷售B產(chǎn)品5臺,每臺售價(jià)13000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,已在銀行辦理了托收手續(xù)。增值稅率為13%,價(jià)稅款未收。A、B產(chǎn)品單位成本分別為6000元、10000元,請結(jié)轉(zhuǎn)已售A、B產(chǎn)品的銷售成本。2、預(yù)收M公司購買A產(chǎn)品的價(jià)款10萬元。
5日,收到N公司預(yù)付的購貨款420000元,已存人銀行。2)20日,向預(yù)付貨款的N公司銷售A產(chǎn)品100件,單位售價(jià)4200元;B產(chǎn)品20件,單位售價(jià)1500元,增值稅率13%。以銀行存款支付。3)其中A產(chǎn)品成本為每件3500元,B產(chǎn)品成本為每件1200元。并結(jié)轉(zhuǎn)本。
5日,收到N公司預(yù)付的購貨款420000元,已存人銀行。2)20日,向預(yù)付貨款的N公司銷售A產(chǎn)品100件,單位售價(jià)4200元;B產(chǎn)品20件,單位售價(jià)1500元,增值稅率13%。以銀行存款支付。3)其中A產(chǎn)品成本為每件3500元,B產(chǎn)品成本為每件1200元。并結(jié)轉(zhuǎn)本。
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
做這個(gè)會計(jì)分錄
你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品—A產(chǎn)品,庫存商品—B產(chǎn)品 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
沒太看懂老師
不懂的地方具體是哪里,我好給出針對性的回復(fù)
借的錢是多少呀
你好 借:應(yīng)收賬款 (20*8000%2B5*13000)*1.13,貸:主營業(yè)務(wù)收入20*8000%2B5*13000 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(20*8000%2B5*13000)*13% 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?20*6000%2B5*10000,?貸:庫存商品—A產(chǎn)品20*6000,庫存商品—B產(chǎn)品5*10000 借:銀行存款10萬,貸:預(yù)收賬款10萬