可以的,可以這么做的。
老師我有一個(gè)賬務(wù)問(wèn)題咨詢一下:我們收服務(wù)費(fèi)的時(shí)候通過(guò)第三方有手續(xù)費(fèi),收到錢的時(shí)候手續(xù)費(fèi)我就計(jì)入暫估手續(xù)費(fèi),然后下個(gè)月來(lái)票再?zèng)_暫估入財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是我發(fā)現(xiàn)暫估費(fèi)用每個(gè)月會(huì)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里,就沒(méi)有余額了,反沖反而不對(duì)。老師這個(gè)如何處理啊
老師第一季度李潤(rùn)澤有點(diǎn)高能不能先暫估點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去,然后下個(gè)月再把這個(gè)暫估的費(fèi)用沖掉
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我有個(gè)小規(guī)模的企業(yè),這個(gè)季度開了50萬(wàn)普通發(fā)票出去,成本發(fā)票我們要下個(gè)季度才能打款給他,然后開票進(jìn)來(lái)。那這個(gè)季度我先暫估成本,下個(gè)季度沖銷后再做這筆成本可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我有個(gè)小規(guī)模的企業(yè),這個(gè)季度開了50萬(wàn)普通發(fā)票出去,成本發(fā)票我們要下個(gè)季度才能打款給他,然后開票進(jìn)來(lái)。那這個(gè)季度我先暫估成本,下個(gè)季度沖銷后再做這筆成本可以嗎?
第一季度利潤(rùn)高了,后面三個(gè)季度可能沒(méi)利潤(rùn),為了少交所得稅,和避免退稅,能不能這個(gè)多暫估些費(fèi)用,實(shí)在沒(méi)有發(fā)票后面沖回或者納稅調(diào)增
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出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷操作 發(fā)票可以直接來(lái)給他們國(guó)內(nèi)的公司嘛 還是要報(bào)關(guān)單上的買方
老師好,請(qǐng)問(wèn)在我們單位掛靠社保的人,這個(gè)錢怎么給公司好?
老師好,我們印花稅要求更改,如果我之前按500萬(wàn)申報(bào)的,這次更改為按800萬(wàn)申報(bào),那我之前交的稅費(fèi)是這次更改完自動(dòng)抵減我之前交過(guò)的嗎?再補(bǔ)一個(gè)差額嗎
老師,房地產(chǎn)的安置回遷什么意思
視同銷售的,增值稅可以抵扣嗎?
老師,我們是建筑公司,我們有一筆大額的進(jìn)賬,打算計(jì)入無(wú)票收入,這個(gè)都需要繳納哪些稅呢?
5月末收購(gòu)一家新公司,用做建賬套的期初余額用繼承他財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)嗎
老師麻煩問(wèn)一下開的收據(jù)寫了有限公司或蓋了個(gè)體戶章的匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎
我電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警了,說(shuō)我22年個(gè)稅申報(bào)工資為791萬(wàn)元,但是我在個(gè)稅系統(tǒng)查了我實(shí)際申報(bào)是950萬(wàn),在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)怎么導(dǎo)出帶電子稅務(wù)局章子的匯總表啊
問(wèn)一下這個(gè)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)吧
這算我這筆暫估是虛的也可以嗎?
可以的,只要你匯算清交,沒(méi)有多抵扣就行。