你好,沒問題,是可以怎么操作的?
老師,你好,第三季度帳面上有利潤(rùn),但是我申報(bào)所得稅的時(shí)候暫估了一個(gè)成本數(shù)字填上的,就虧損了,沒有交稅,因?yàn)楹芏噘M(fèi)用都沒有發(fā)票,都在第四季度,這個(gè)可以這樣做嗎? 就是說利潤(rùn)表和我申報(bào)的所得稅不一致?這個(gè)有沒有事情?
老師,現(xiàn)在第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)就可以享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,企業(yè)為了在第三季度享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除后不出現(xiàn)多交企業(yè)所得稅的情況下,在第一季度和第二季度用暫估成本的方法把利潤(rùn)做到負(fù)數(shù),這個(gè)操作有什么影響嗎
第一季度利潤(rùn)高了,后面三個(gè)季度可能沒利潤(rùn),為了少交所得稅,和避免退稅,能不能這個(gè)多暫估些費(fèi)用,實(shí)在沒有發(fā)票后面沖回或者納稅調(diào)增
老師,你好!現(xiàn)在的季報(bào)所得稅報(bào)表改版了,必須要求所得稅申報(bào)表和利潤(rùn)表的最后的利潤(rùn)總額一致,但是又不想預(yù)交,怕后期不開票,或者有其他的費(fèi)用,最后要退稅,退稅就得cha賬,所以不想預(yù)交,有沒有什么合理的辦法,可以在最后一個(gè)季度預(yù)交所得稅?
老師我咨詢一下我們二季度當(dāng)時(shí)有些成本發(fā)票沒有拿來,現(xiàn)在預(yù)估三季度的利潤(rùn)有可能比二季度的少,因?yàn)槌杀景l(fā)票都要來了,這樣我的企業(yè)所得稅有可能多預(yù)繳,我不退也沒有關(guān)系吧,等到下個(gè)季度和匯算在看可以嗎
老師麻煩問一下開的收據(jù)寫了有限公司或蓋了個(gè)體戶章的匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎
我電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警了,說我22年個(gè)稅申報(bào)工資為791萬元,但是我在個(gè)稅系統(tǒng)查了我實(shí)際申報(bào)是950萬,在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)怎么導(dǎo)出帶電子稅務(wù)局章子的匯總表啊
問一下這個(gè)沒有超過30萬吧
甲銷售乙產(chǎn)品,銷售價(jià)格是2萬,雙方約定,乙公司5年后以1.5萬價(jià)格回購(gòu)產(chǎn)品,甲預(yù)計(jì)在回購(gòu)的市場(chǎng)價(jià)值遠(yuǎn)低于1.5萬元,賬務(wù)處理
老師,為什么一新員工,工資1.2萬,然后社保個(gè)稅是,不需要交稅么
債務(wù)重組,這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么填的
老師你好對(duì)方一般納稅人給我們開的是9個(gè)點(diǎn)的機(jī)械租賃發(fā)票,發(fā)票名稱是建筑服務(wù)*機(jī)械租賃,可以嗎?
老師你好,這個(gè)月做錯(cuò)了一筆,借:銀行 貸其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表讀不了,那下個(gè)月怎么調(diào)整?借:其他業(yè)務(wù)成本(借方負(fù)數(shù)) 貸:其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))?
請(qǐng)問現(xiàn)在還有社保登記證嗎?要年審嗎?銀行開戶證也要年審嗎?
老師,請(qǐng)問送給客戶材料后,客戶那邊提到的返點(diǎn)需要付款個(gè)他們,他們開服務(wù)費(fèi),這合理嗎?為什么客戶那邊還存在返點(diǎn)這一說?
我怕費(fèi)用估多了,能不能成本也多結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn),后面再調(diào)整
沒問題,你后期再調(diào)整就可以。
好的,謝謝
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