你好!可以的。而且應該這樣
老師,我們是建筑安裝小規(guī)模公司。 我們這個月發(fā)生了成本,但是沒有收入。要下個月才有收入 那這個月月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 還是下個月確認收入時候再結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我們這個月進度沒有下來,沒有收入,但是領用材料了,請問這個月還轉(zhuǎn)成本嗎?把工程施工轉(zhuǎn)到工程結(jié)算成本里面
老師,我們公司12月沒有收入,但是有成本,我直接入了成本,然后報表上成本大于收入,這個可以嗎?
老師,我們一直有成本,但是沒有收入,這個月才有收入,可以把之前的成本放到這個月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師好 我們有個機械設計服務4萬多的進項 是主營業(yè)務成本 但是這個月收入才5萬 成本也沒有4萬多 這個設計服務我可以放庫存嗎 再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學習一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提?
這個答案是不是給錯了,b是錯誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預付卡,還涉及個稅嗎?我做賬是:借管理費用~業(yè)務招待費,貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計算嗎?
老師,我知道實發(fā)工資,知道繳納社保,怎么推斷出應發(fā)工資
老師,想咨詢一下。這個年度做工資申報。工資數(shù)是保險前還是保險后的實際發(fā)放金額?
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月分編制的資產(chǎn)負債表不平:原因是 (資產(chǎn)負債表的負債+所有者權(quán)益)比 資產(chǎn)多了6800元??!因為我們是小規(guī)模納稅人第一季度3月確認收入時直接是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 含稅(收入:1萬,稅100元)?。〉诙径劝l(fā)現(xiàn)第一季度的確認收入時是含稅的分錄寫錯了!故4月做賬時, 先沖減第一季度收入并計提增值稅: 借 主營業(yè)務收入100元 貸應交稅費-增值稅 100元 借:應交稅費-增值稅 100元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎
跨年度可以嗎,把前幾年的成本放到這個月結(jié)轉(zhuǎn)
你好!可以是可以,但是查起來你得證明啊。而且這涉及到以前年度財報和所得稅年報修改
沒有收入的情況下可以做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好!收入和成本對應。沒有收入正常是不做成本的
老師,我們前幾年都是支出,成本還挺高的,今年才有收入,您看這個成本結(jié)轉(zhuǎn)要怎么弄
你好!你是一些什么業(yè)務支出的
我們是房地產(chǎn)開發(fā)商,之前因為政策問題一直沒有賣,現(xiàn)在才開始賣
你好!這個你先計入開發(fā)支出啊
有些記入了開發(fā)成本里,后期呢,不是還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好!后期你賣出去的時候才結(jié)轉(zhuǎn)了。這個開發(fā)成本相當于在產(chǎn)品了
那就是我這個月開始賣了,我把之前的成本放在之后結(jié)轉(zhuǎn),我還得去改之前的年度報表
你好!你之前發(fā)生的,不是還是入開發(fā)成本嗎?結(jié)轉(zhuǎn)就可以了