你好可以的,可以開(kāi)具紅字的
老師,我想問(wèn)一下,就是對(duì)方開(kāi)給我們的專(zhuān)用發(fā)票我沒(méi)有收到,中途丟失了,他那邊紅沖的話,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)也要退給他,問(wèn)題是這兩聯(lián)已經(jīng)丟失了,找不到了,他讓我?guī)退t沖是什么意思呀
老師,員工領(lǐng)取我司開(kāi)出的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)之后丟失,沒(méi)有給到購(gòu)買(mǎi)方,這種情況我們可以沖紅這張發(fā)票嗎?
現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)方把我們開(kāi)出去的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的 發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)丟失,又退一部分單,我們現(xiàn)在怎么處理?可以直接紅沖嗎?
我們開(kāi)具的專(zhuān)票有問(wèn)題,對(duì)方只退回了發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)給丟了,但是可以確定對(duì)方?jīng)]有抵扣,現(xiàn)在要把錯(cuò)誤的發(fā)票開(kāi)具紅字信息表后開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅,然后重新開(kāi)具,丟失的抵扣聯(lián)有什么辦法補(bǔ)救嗎?
老師 您好 我想咨詢(xún)一下 我們是購(gòu)方 銷(xiāo)售方把發(fā)票寄給我們了 但是我們丟失了 現(xiàn)在認(rèn)證也能查到這張發(fā)票 這種情況 我們復(fù)印發(fā)票第一聯(lián)入賬可以嗎
結(jié)匯時(shí)候用買(mǎi)入價(jià),買(mǎi)入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)賣(mài)邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒(méi)有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒(méi)有填的專(zhuān)項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢(xún)年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬(wàn),縣政府24年撥款100萬(wàn)給企業(yè),款項(xiàng)為購(gòu)買(mǎi)糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營(yíng)業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失金額為25萬(wàn),全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬(wàn),納稅調(diào)減25萬(wàn)這是什么原因呢?我需要修改嗎?
這種情況需要丟失發(fā)票的員工寫(xiě)份情況說(shuō)明嗎?
可以讓員工寫(xiě)個(gè)說(shuō)明,然后找領(lǐng)導(dǎo)簽個(gè)字