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比較疑惑進項稅和銷項稅的問題。我現(xiàn)在只明白銷售金額*13%=銷項稅額;進項金額*13%=進項稅額。目前我也負責開票,所以不清楚每個月銷項票怎么計算開多少票。 1.含稅價格不含稅價格概念不清楚 2.進項稅票是不是也可以用之前月份的抵扣 3.每個月怎么計算當月可以開的票有多少。 1.

2022-03-30 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-30 13:44

您好 含稅價是這么算的你開發(fā)票,一共開113元,稅率13%,不含稅金額=113/(1%2B13%)=100 公式:不含稅金額=含稅金額/(1%2B稅率) 進項可以用之前的抵扣, 例如你有進項金額30萬,銷售可以開多少發(fā)票,稅率13% 30/13%=230.77萬,這個數(shù)也就是你的臨界點,開票大于這個數(shù)交增值稅,小于等于這個數(shù)不交稅 應交增值稅=銷項-進項

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快賬用戶4362 追問 2022-03-30 13:51

謝謝老師! 我請教別人,給我了一個計算公式,但是我理解不了。能不能簡單化給我解釋一下?還有稅負的概念

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快賬用戶4362 追問 2022-03-30 14:02

就是這個圖

就是這個圖
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齊紅老師 解答 2022-03-30 14:04

就這么說吧,你零售價113,這個金額是含稅的金額,這里要開發(fā)票會客戶,總金額是113,這有13的增值稅100的不含稅金額,稅是要交給國家,收入你的100, 你采購東西,要來發(fā)票專票的稅額可以抵扣你上面的13

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齊紅老師 解答 2022-03-30 14:06

這個公式太麻煩了你理解有困難,稅負就是你交了多少稅除以你不含稅金額

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快賬用戶4362 追問 2022-03-30 14:28

那我可以不用理解別人給我這個公式了。老師能不能幫我舉個實際例子講一下? 比如這個月,截止到目前為止,我的進項票一共是11.3萬(進項票稅額1.3萬+不含稅價格10萬),那我需要怎么計算本月給客戶開多少銷項票合適? 因為增值稅交稅等于銷項稅-進項稅,所以是不是只要銷項稅開的不超過進項票11.3就可以了?

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齊紅老師 解答 2022-03-30 14:29

你最后的表述正確,只要保證你開票的稅不超過11.3就不用交稅

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您好 含稅價是這么算的你開發(fā)票,一共開113元,稅率13%,不含稅金額=113/(1%2B13%)=100 公式:不含稅金額=含稅金額/(1%2B稅率) 進項可以用之前的抵扣, 例如你有進項金額30萬,銷售可以開多少發(fā)票,稅率13% 30/13%=230.77萬,這個數(shù)也就是你的臨界點,開票大于這個數(shù)交增值稅,小于等于這個數(shù)不交稅 應交增值稅=銷項-進項
2022-03-30
您好,稅負=繳納的稅款/收入 增值稅=銷項-進項稅 根據(jù)公式推算,即可計算得出需要開多少票。
2020-11-28
你好,計算的呢,這樣就可以得出年度的稅負了
2020-08-06
這個月需要多少進項票 (107108.55-?)/851294.78=1%,把?算出來即可
2021-05-28
同學你好 這個就是 稅負率=(銷項-進項)/不含稅收入*100% 這樣計算的
2022-11-18
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