借:原材料60000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)7800 貸:預(yù)付賬款67800
你好:【目的】練習(xí)預(yù)付賬款的核算?!举Y料】YR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%,原材料收發(fā)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.8月7日,從YI公司購(gòu)入AI材料一批,價(jià)款200000元,稅款32000元,雙方約定預(yù)付50%價(jià)款,余額在收貨后一次支付。2.9月12日,收到AI材料,并驗(yàn)收入庫(kù)。3.9月15日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付AI材料剩余款項(xiàng)。4.假設(shè)與SC公司簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,購(gòu)買(mǎi)AI材料一批。價(jià)款300000元,增值稅稅額48000雙方約定簽訂合同后預(yù)付貨款的30%,余款及增值稅稅額在收貨后一次性支付。【要求】編制預(yù)付貨款、購(gòu)入材料及補(bǔ)付剩余貨款的會(huì)計(jì)分錄。
【目的】練習(xí)預(yù)付賬款的核算?!举Y料】YR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%,原材料收發(fā)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.8月7日,從YI公司購(gòu)入AI材料一批,價(jià)款200000元,稅款32000元,雙方約定預(yù)付50%價(jià)款,余額在收貨后一次支付。2.9月12日,收到AI材料,并驗(yàn)收入庫(kù)。3.9月15日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付AI材料剩余款項(xiàng)。4.假設(shè)與SC公司簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,購(gòu)買(mǎi)AI材料一批。價(jià)款300000元,增值稅稅額48000雙方約定簽訂合同后預(yù)付貨款的30%,余款及增值稅稅額在收貨后一次性支付。【要求】編制預(yù)付貨款、購(gòu)入材料及補(bǔ)付剩余貨款的會(huì)計(jì)分錄。
購(gòu)料沖銷(xiāo)預(yù)付貨款,購(gòu)進(jìn)奶酪金額67800元,付款方式,預(yù)付賬款,上月已預(yù)付92000元,實(shí)際結(jié)算67800元,剩余款項(xiàng)等待對(duì)方繼續(xù)發(fā)貨時(shí)結(jié)算,怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
銷(xiāo)售并代墊運(yùn)費(fèi),沖銷(xiāo)預(yù)收賬款貨款,代墊運(yùn)費(fèi)沖銷(xiāo)預(yù)收款1308元,轉(zhuǎn)賬支票付款,銷(xiāo)售沖銷(xiāo)預(yù)收賬款299450元,預(yù)收賬款結(jié)算,上月已預(yù)收貨款270000元,余款30758元留待下次結(jié)算,銷(xiāo)售黃油餅干實(shí)發(fā)1600盒,和芝士餅干實(shí)發(fā)1800盒,價(jià)稅合計(jì)299450元,怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
銷(xiāo)售并代墊運(yùn)費(fèi),沖銷(xiāo)預(yù)收賬款貨款,代墊運(yùn)費(fèi)沖銷(xiāo)預(yù)收款1308元,轉(zhuǎn)賬支票付款,銷(xiāo)售沖銷(xiāo)預(yù)收賬款299450元,預(yù)收賬款結(jié)算,上月已預(yù)收貨款270000元,余款30758元留待下次結(jié)算,銷(xiāo)售黃油餅干實(shí)發(fā)1600盒,和芝士餅干實(shí)發(fā)1800盒,價(jià)稅合計(jì)299450元,怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話(huà)需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶(hù)行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)嗎?報(bào)銷(xiāo)但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類(lèi)的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎