同學(xué)你好 計算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額是多少元?——1000*113*(1加10%)*13%
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新研制的高檔美白化妝品贈送給老顧客使用,甲公司并無同類產(chǎn)品銷售價格,其他公司也無同類貨物,已知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元,甲公司的成本利潤率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%,計算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額?
8.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年2月將新研制的產(chǎn)品1000件贈送給顧客試用,生產(chǎn)成本為113元/件,無同類產(chǎn)品銷售價格。已知,增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%。計算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額是多少元?
【單選題】甲公司為增值稅一般納稅人,2019年12月將新研制的產(chǎn)品 1 000件贈送給顧客試用,生產(chǎn)成本為113元/件,無同類產(chǎn)品銷售價格。已 知,增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%。計算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額的下列算式中,正確的是( )。 A.1 000×113×(1+10%)×13%=16 159元 B.1 000×113×13%=14 690元 C.1 000×113×(1+10%)÷(1+13%)×13%=14 300元 D.1 000×113÷(1+13%)×13%=13 000元 麻煩老師詳細(xì)解釋一下選A的原理。不太懂。謝謝
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新研制的高檔美白化妝品贈送給老顧客使用,甲公司并無同類產(chǎn)品銷售價格,其他公司也無同類貨物,已知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為20萬元,甲公司的成本利潤率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。計算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新研制的高檔美白化妝品贈送給老顧客使用,甲公司并無同類產(chǎn)品銷售價格,其他公司也無同類貨物,已知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元,甲公司的成本利潤率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%,則甲公司計算該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額。
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個體工商戶現(xiàn)在都是查賬征收了嗎? 開票額度那邊顯示是一個月的開票額度嗎 那月 季銷售額多少可以免呢
@老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,跟被審計單位溝通也是他,可他根本都沒有做過工程項目,就是眼紅我拿這些工程項目的提成,怎么操作才能搶回來?
問哈,丙公司投入原材料500萬作為實收資本,65萬稅金丙公司自己支付,這65萬屬不屬于資本公積
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老師,我要打印2024年一年的記賬憑證如何操作
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老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
老師為什么這筆業(yè)務(wù)是乘于(1+13%)而不是除呢?
老師為什么這筆業(yè)務(wù)是乘于(1+13%)而不是除呢?
同學(xué)你好 老師為什么這筆業(yè)務(wù)是乘于(1 13%)而不是除呢?——沒有乘1加13%呢?
我不太懂什么時候乘或除,同樣是求增值稅銷項稅額為什么有時候是乘有時候是除?
同學(xué)你好,這個題 是*(1加成本利潤率),不是1加稅率 如果是含稅銷售額變?yōu)椴缓愪N售額,是用含稅銷售額/(1加稅率)
我懂了,老師,謝謝
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快;