您好同學,你填完銀行存款、庫存商品、應付賬款以后,如果說你這個賬務不平的話,那你只能在利潤分配未分配利潤,那里面填一個數,而是你資產負債表的左邊等于右邊。

7月接手,小規(guī)模, 資料: 1.???????? 7月前的 0申報稅表, 2.???????? 現今流量表(數據都是0),利潤表(數據都是0), 3.???????? 資產負債表(貨幣資金-3w) 4.???????? 銀行真實存款1w ? 建賬: 期初設置,為了和拿到手的資料一致,銀存1w,現金-4w;其他應付款-3w(這樣建賬對嗎?) 以因為貨幣資金不能是負數, 第一個分錄, 借:現金4w;貸:其他應付款4w 這樣其他應付款科目貸方1w,以后怎么方式 把賬做平?
您好,老師,我們公司一開始沒有內賬的,也沒有內賬報表的,外賬是記賬公司負責的?,F在老板要我這邊每個月出內賬的三大報表,我這邊有點蒙,因為中途建賬,期初數據是沒有的,只有銀行存款和現金,應收賬款是知道的,其他都不知道,我試過做出來的報表是不平的。我搞不懂,我應該如何下手
老師你好,公司以前沒有記過帳,現在開始建賬,填完銀行存款,庫存商品,應付賬款等期初數,但是不知道每一項對應的對方科目具體是啥,這樣怎么把期初的資產負債表編平?
老師我們的快賬軟件,一開始只有一個總得銀行存款,現在想著把每個銀行的分開,還想要保留年初的每個銀行的期初數,要不資產負債表對不上,年初工行2000建行3000.總得5000.現在總得8000工行應該3500建行4500..現在應該怎樣調賬,? 目地,1把總得分成兩個戶 2年初數想保留,要不資產負債表,年初余額對不上,最重要的是第二項,謝謝老師
老師,想請教一下,公司以前的會計做的都是糊涂流水賬,前幾天買了系統,我現在是正在期初建賬階段還未開賬,建賬時有期初賬務數據錄入,公司到目前為止倉庫里有我單位之前向供應商購買的設備,用于方便以后售賣,屬于庫存商品,現在開賬時我應該往期初數據里庫存商品借方錄入,但我不知道相對應的貸方是哪個科目,借貸不平沒法開賬呀,可怎么辦?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現在申請注銷,清算時候資產負債表,其他應付800,未分配利潤負數800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當地政府規(guī)定允許按房產原值減除20%后的余值計稅。根據房產稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農產品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的