您好同學(xué),你填完銀行存款、庫存商品、應(yīng)付賬款以后,如果說你這個賬務(wù)不平的話,那你只能在利潤分配未分配利潤,那里面填一個數(shù),而是你資產(chǎn)負(fù)債表的左邊等于右邊。
7月接手,小規(guī)模, 資料: 1.???????? 7月前的 0申報稅表, 2.???????? 現(xiàn)今流量表(數(shù)據(jù)都是0),利潤表(數(shù)據(jù)都是0), 3.???????? 資產(chǎn)負(fù)債表(貨幣資金-3w) 4.???????? 銀行真實存款1w ? 建賬: 期初設(shè)置,為了和拿到手的資料一致,銀存1w,現(xiàn)金-4w;其他應(yīng)付款-3w(這樣建賬對嗎?) 以因為貨幣資金不能是負(fù)數(shù), 第一個分錄, 借:現(xiàn)金4w;貸:其他應(yīng)付款4w 這樣其他應(yīng)付款科目貸方1w,以后怎么方式 把賬做平?
您好,老師,我們公司一開始沒有內(nèi)賬的,也沒有內(nèi)賬報表的,外賬是記賬公司負(fù)責(zé)的?,F(xiàn)在老板要我這邊每個月出內(nèi)賬的三大報表,我這邊有點蒙,因為中途建賬,期初數(shù)據(jù)是沒有的,只有銀行存款和現(xiàn)金,應(yīng)收賬款是知道的,其他都不知道,我試過做出來的報表是不平的。我搞不懂,我應(yīng)該如何下手
老師你好,公司以前沒有記過帳,現(xiàn)在開始建賬,填完銀行存款,庫存商品,應(yīng)付賬款等期初數(shù),但是不知道每一項對應(yīng)的對方科目具體是啥,這樣怎么把期初的資產(chǎn)負(fù)債表編平?
老師我們的快賬軟件,一開始只有一個總得銀行存款,現(xiàn)在想著把每個銀行的分開,還想要保留年初的每個銀行的期初數(shù),要不資產(chǎn)負(fù)債表對不上,年初工行2000建行3000.總得5000.現(xiàn)在總得8000工行應(yīng)該3500建行4500..現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)賬,? 目地,1把總得分成兩個戶 2年初數(shù)想保留,要不資產(chǎn)負(fù)債表,年初余額對不上,最重要的是第二項,謝謝老師
老師,想請教一下,公司以前的會計做的都是糊涂流水賬,前幾天買了系統(tǒng),我現(xiàn)在是正在期初建賬階段還未開賬,建賬時有期初賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入,公司到目前為止倉庫里有我單位之前向供應(yīng)商購買的設(shè)備,用于方便以后售賣,屬于庫存商品,現(xiàn)在開賬時我應(yīng)該往期初數(shù)據(jù)里庫存商品借方錄入,但我不知道相對應(yīng)的貸方是哪個科目,借貸不平?jīng)]法開賬呀,可怎么辦?
請問老師,我們是一家醫(yī)療檢測機(jī)構(gòu),之前開票都是按照醫(yī)療檢測費為總項目開的發(fā)票,現(xiàn)在有一家醫(yī)院要求按照檢測服務(wù)明細(xì)開票,如果按要求給他開了之后,其它家的醫(yī)院任然按照總項目開票,會不會有稅務(wù)風(fēng)險
你好,老師,工程公司,現(xiàn)在在外地的施工項目,工資由甲方代發(fā),要求我公司為人員申報個人所得稅,這個合理嗎?
老師,小規(guī)模公司季度開超了30萬,現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅?,F(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師,我是小規(guī)模公司,他不是30萬季度免稅嗎?現(xiàn)在不小心開超了,開超了現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅?,F(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師你好,麻煩問一下,新公司個稅申報4、5、6各報了2000工資,增值稅季報0申報,財務(wù)報表該怎么填?
上個月開出來的普通發(fā)票,開錯了,這個月怎么做處理?
咨詢:公司購買的茶葉 一般計入辦公費好?還是職工福利,還是每個科目都計入一些?
老師,我公司屬于差額征稅保安公司,現(xiàn)在在做下半年預(yù)算,涉及到進(jìn)項稅遞減我到底要不要從成本里面扣出去,我們?nèi)〉脛趧?wù)費做賬是,借 勞務(wù)成本 進(jìn)項稅遞減 貸 銀行存款 ,我這部分進(jìn)項稅遞減不應(yīng)算在勞務(wù)成本里面吧
為什么老板的兩個公司,有一個公司公戶的錢可以隨便轉(zhuǎn)到老板個人卡里,另一個公司不能轉(zhuǎn)
請問老師,A公司的員工借調(diào)到B公司,B公司承擔(dān)工資、五險一金、工會、福利等,再由A公司支付到員工,有相關(guān)規(guī)定嗎?會計分錄怎么做