同學你好 開戶之后直接轉就可以了

資料:濱江公司某年 1 月初,資產總額為 650 萬元,負債總額為 250 萬元,所有者權益總額為 400 萬元。假設該公司 1 月發(fā)生以下經濟業(yè)務: 1. 收到甲投資者投入一項生產新產品的專利權,投資協(xié)議約定價值為 56 萬元; 2. 向建設銀行申請取得 3 年期長期借款 400 萬元,已存入開戶銀行; 3. 上月賒銷產品給粵海公司,現(xiàn)收回應收的貨款 45 萬元,已存入開戶銀行; 4. 簽發(fā)承兌為期2 個月的商業(yè)匯票給長城公司,抵付上月購料所欠該公司的貨 款 30 萬元。 5.向長信公司賒購 A 材料一批,價款 28 萬元尚未支付,A 材料已運到驗收入庫; 6. 經批準將 60 萬元盈余公積轉為實收資本; 7. 以銀行存款償還工商銀行的短期借款 100 萬元。 要求:⑴分析以上濱江公司 1 月份的經濟業(yè)務,說明經濟業(yè)務對會計要素的影 響; ⑵計算1月末該公司的資產、負債和所有者權益總額,說明是否影響會 計等式的平衡關系。
老師我們的快賬軟件,一開始只有一個總得銀行存款,現(xiàn)在想著把每個銀行的分開,還想要保留年初的每個銀行的期初數(shù),要不資產負債表對不上,年初工行2000建行3000.總得5000.現(xiàn)在總得8000工行應該3500建行4500..現(xiàn)在應該怎樣調賬,? 目地,1把總得分成兩個戶 2年初數(shù)想保留,要不資產負債表,年初余額對不上,最重要的是第二項,謝謝老師
核對分錄資料一:2020年1月1日,甲公司以銀行存款2980萬元從公開市場購入乙公司同日發(fā)行的6年期公司債券280000份,債券票面價值總額為2800萬元,票面年利率為6%,債券實際年利率為4.61%,另支付交易費用20萬元。資料二:合同約定,該債券每年末支付本年度債券利息,本金在債券到期時一次性償還。發(fā)行方在遇到特定情況時可以將債券贖回,且不需要為提前贖回支付額外款項。甲公司在購買該債券時,預計發(fā)行方不會提前贖回。資料三:甲公司根據(jù)其管理該債券的業(yè)務模式和該債券的合同現(xiàn)金流量特征,將該債券分類為以攤余成本計量的金融資產。資料四:2022年1月1日,甲公司將該債券全部出售,所得款項2960萬元存入銀行。假定不考慮增值稅、所得稅等因素。要求:(1)計算2020年該債券的初始入賬價值,并編制相關會計分錄。(2)計算2020年該債券應確認的投資收益,并編制相關會計分錄。(3)計算2021年該債券應確認的投資收益,并編制相關會計分錄。(4)編制2022年甲公司出售該債券的相關分錄。(“債權投資”科目應寫出必要的明細科目;答案中的金額單位用萬元表示
你好!老師!個體戶S司要求查賬征收!我們如果從第二季度開始起賬!對于起賬不知道我的思路是不是對的!您幫我看看!例如:首先看一下3月份銀行存款余額100元?把銀行存款的余額放在資產負債表未分配利潤的年初數(shù)上,并且把他放在資產負債表的貨幣資金處100元,其次查看一下截止3月底有哪些應收賬款,把數(shù)據(jù)放在資產負債表年初數(shù)“應收賬款”處2萬元,這樣的話資產負債表是不平的,所以我自己在資產負債表“其他應付款”處加上了2萬元,這樣起初數(shù)就平了!我這樣起賬可以嗎?謝謝!
老師: 請問一下前期投資3600萬,2023年企業(yè)所得稅年報是0,報表等也是0 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 2、有合同有對公付款,無發(fā)票, 3、有合同有對公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒有白條,附付款截圖, B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請問我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當期的很多雜事,老師請問我該怎么做呀?
老師,集團下面可以設置經營公司和投資公司,這種叫什么,對這個方面不了解,能詳細說下吧嗎
老師您好,合伙企業(yè)收到股東投資,賬務上是不是不設實收資本和資本公積科目就不用繳印花稅嗎?
新成立的公司大額開票有風險嗎?
北京自然人個人,可以去稅務代開增值稅專票嗎? 運輸費的
在公司上了2年班了,但公司未給交社保,可以要求公司把過去兩年的社保給補交嗎?
電商會計要怎么操作?
老師好,現(xiàn)在補交24年12月的增值稅,應該怎么樣做賬務處理?
老師請問我上月月底預提材料款借:主營業(yè)務成本—材料銷售成本200000,貸其他應付款200000,現(xiàn)在需要沖抵應該怎么做賬務處理?
老師,發(fā)票系統(tǒng)入帳標識作用是什么
老師請問公司采購的農業(yè)專業(yè)合作社自產農產品農產品(大米),對方開的是免稅普票,我們按13%銷售,入帳是借:庫存商品-農產品,應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項額,貸:預付帳款,普票這樣做可以嗎?
不是新開戶,是以前就有,但是統(tǒng)著記得
同學你好 那你得看他倆的余額 然后分開
上面我都寫了???關鍵是快賬怎么操作忙?
同學你好 新建賬套 只能這樣 因為不能中途增加了