您好。請問您自己有買書來進(jìn)行學(xué)習(xí)么?
老師,請問我現(xiàn)在的公司以前沒有建過內(nèi)賬,現(xiàn)在公司要打算建,老板現(xiàn)在讓我先把應(yīng)收應(yīng)付建進(jìn)去,銀行卡那些他還沒有整理出來,我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù)只錄入了嗎應(yīng)收應(yīng)付,但是報(bào)表不平的該怎么辦?
您好,老師,我們公司一開始沒有內(nèi)賬的,也沒有內(nèi)賬報(bào)表的,外賬是記賬公司負(fù)責(zé)的?,F(xiàn)在老板要我這邊每個(gè)月出內(nèi)賬的三大報(bào)表,我這邊有點(diǎn)蒙,因?yàn)橹型窘ㄙ~,期初數(shù)據(jù)是沒有的,只有銀行存款和現(xiàn)金,應(yīng)收賬款是知道的,其他都不知道,我試過做出來的報(bào)表是不平的。我搞不懂,我應(yīng)該如何下手
我們建筑工程的主要是別人掛靠的項(xiàng)目,內(nèi)賬沒有建賬套,目前就是有銀行現(xiàn)金日記賬,但是老板說看不懂,請問怎么做內(nèi)部收支利潤匯總給領(lǐng)導(dǎo)看呢?還有其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款,別人掛在公司買社保的,不知道怎么做在一個(gè)報(bào)表
老師好,我是一個(gè)出納,入職的是小公司,這個(gè)公司是個(gè)分公司,現(xiàn)在注銷了,從成立到注銷都只有費(fèi)用報(bào)銷沒有業(yè)務(wù)收入,外賬交給了代理記賬公司做,公司只有我一個(gè)人是會(huì)計(jì)人員,我也沒有什么經(jīng)驗(yàn),公司注銷前代理記賬公司并沒有每個(gè)月都交給我憑證報(bào)表,公司注銷以后也只給了我清稅證明和公司注銷的文件,沒有把賬給我?,F(xiàn)在我才知道這些記賬憑證都需要保存交給我,結(jié)果聯(lián)系代理記賬后,那邊告訴我這些憑證和報(bào)表他們默認(rèn)我們不要所以有2個(gè)月的憑證報(bào)表已經(jīng)沒有了?,F(xiàn)在距離注銷公司已經(jīng)半年了,當(dāng)時(shí)代理記賬那邊并沒有詢問要不要把東西都交給我們,而我因?yàn)闆]有做過外賬沒有經(jīng)驗(yàn)也不夠?qū)I(yè)而不知道去拿這些會(huì)計(jì)資料,現(xiàn)在怎么辦呢?很害怕
老師,您好,我們有個(gè)公司很久沒做賬了,中間的這些數(shù)據(jù)都不在了?,F(xiàn)在重新新建賬套錄入數(shù)據(jù),只有銀行存款知道金額,其他不知道。但是只有銀行存款數(shù)據(jù)表不平,請問該怎么辦呢?
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
假如期初數(shù)據(jù)沒有的話,您的報(bào)表是出不來的
內(nèi)賬之前一直都是做銀行流水記錄,沒有做過賬的。我知道,所以我在咨詢呀
您好,會(huì)做憑證就會(huì)做帳了,先記憑證吧,公司有軟件記賬吧
假如您要做正,那么把暫估的成本沖銷就可以
假如公司有軟件記賬,那么出報(bào)表就自動(dòng)生成