你好,這個(gè)屬于工傷 支付給員工的工傷費(fèi)用怎么記賬? 借;管理費(fèi)用 ?貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ?貸;銀行存款 企業(yè)職工工傷賠付如何進(jìn)行賬務(wù)處理? 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
老師你好 請(qǐng)問一下公司員工報(bào)銷項(xiàng)目上的費(fèi)用如何處理? 公司轉(zhuǎn)入備用金合計(jì)是:69218給他, 他費(fèi)用報(bào)銷85103.87 抵扣備用金之后公司打款給他30105.27 之前備用金掛在其他應(yīng)收款,請(qǐng)問老師這個(gè)如何做分錄。????不會(huì)
老師好,請(qǐng)問這張銀行回單如何做賬,員工在分公司上班,總部給員工繳納社保,每個(gè)月分公司給總部轉(zhuǎn)社保錢。
老師你好,請(qǐng)問總公司給分公司打錢,備注是分公司員工工資,分公司再把這筆錢打給分公司的員工,請(qǐng)問站在總公司的角度上應(yīng)該如何做賬?
老師,請(qǐng)問下如果員工在上班途中遭遇車禍,公司打款給個(gè)人,請(qǐng)問如何做分錄?
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,雇主責(zé)任險(xiǎn),保險(xiǎn)公司打了1547.33,其中647.33付給個(gè)人,剩下900公司留存,請(qǐng)問以上如何做賬
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
這個(gè)有沒有原始憑證的?到底是:借:費(fèi)用貸銀行,還是借:營(yíng)業(yè)外,貸:銀行?
是賠償?shù)挠?jì)入營(yíng)業(yè)外支出,如果是慰問就是管理費(fèi)用,付款要有付款申請(qǐng)單的,這個(gè)就可以
還有這筆分錄,怎么做?下面有車船稅的
你好這是另外一個(gè)問題 分錄如下 借:稅金及附加-車船稅39.52 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅39.52 借:應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅39.52 ? ? ? ? ? ? ?管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)6873.82 貸:銀行存款6913.34