同學(xué)您好!支付備用金 借 其它應(yīng)收款備用金 貸 銀行存款 沖賬 借成本 貸 其它應(yīng)收款備用金 多退少補(bǔ)的原則
老師你好 請(qǐng)問一下公司員工報(bào)銷項(xiàng)目上的費(fèi)用如何處理? 公司轉(zhuǎn)入備用金合計(jì)是:69218給他, 他費(fèi)用報(bào)銷85103.87 抵扣備用金之后公司打款給他30105.27 之前備用金掛在其他應(yīng)收款,請(qǐng)問老師這個(gè)如何做分錄。?!?不會(huì)
老師您好,請(qǐng)問一個(gè)單位的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可以只設(shè)一個(gè)嗎?比如員工A借備用金是其他應(yīng)收,員工B費(fèi)用報(bào)銷又是其他應(yīng)付,甲公司借單位款是其他應(yīng)收,單位向乙公司借款又是其他應(yīng)付,像這種是不是可以統(tǒng)一一下,方便以后核算?
老師,請(qǐng)問我公司之前給一個(gè)合作公司支付一筆費(fèi)用,目前這次費(fèi)用掛其他應(yīng)收款,已知這筆款收不回來,請(qǐng)問應(yīng)該如何處理,這次款有一些用這個(gè)公司開的發(fā)票可以用嗎?
請(qǐng)問老師,有一項(xiàng)員工報(bào)銷費(fèi)用沒有發(fā)票,有收據(jù)和支付憑證,公司予以報(bào)銷,因稅前不能扣除,在打款的時(shí)候扣除了對(duì)應(yīng)的所得稅金額,這個(gè)扣款是掛在其他應(yīng)付里,等匯算清繳時(shí),如何處理
老師好!請(qǐng)問公司借款給法人,可以從他的報(bào)銷款里扣除嗎?分錄怎么寫。之前做賬借款寫的是 報(bào)銷款:借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 借款時(shí):借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,手工賬,第六筆業(yè)務(wù)的應(yīng)交稅費(fèi)T型帳怎么做啊,跟老師的數(shù)據(jù)對(duì)不上
請(qǐng)問被抽到25年稅務(wù)稽查,要準(zhǔn)備哪些材料呢
這個(gè)題當(dāng)中的12是怎么來的,不明白
老師,收款方和開票方不一致,我們收到的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能用來勾選抵扣增值稅嗎
老師您好,我開了一個(gè)個(gè)體工商戶,請(qǐng)問我現(xiàn)在要給一個(gè)學(xué)校開普票,開票那個(gè)選項(xiàng)里有個(gè)含稅和不含稅,那我是選哪個(gè),對(duì)我分別有什么影響嗎
老師,麻煩問下酒店餐具的報(bào)損率一般是多少,以什么作為基數(shù)去核算
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時(shí)間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動(dòng)合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒需要,5月又叫技術(shù)工,做,個(gè)稅申報(bào) 怎么報(bào)?
一般納稅人購進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
老師給他補(bǔ)的30105.27如何做分錄,你看第二張圖
借 其它應(yīng)收款備用金 貸 銀行存款
老師這85103.87已經(jīng)包含了1870.他的1870沒有打給他,他說自己煙錢他自己墊,像這個(gè)分錄咋寫1870,因?yàn)椴坏么蚪o他
就是開了票,但實(shí)際費(fèi)用員工自行承擔(dān)是這個(gè)意思吧
不得開票,我直接在成本把1870剪掉了,免得麻煩
那就按實(shí)入賬就行