你好,站在總公司的話,就是借其他應(yīng)收款分公司貸銀行存款。

老師好,請問這張銀行回單如何做賬,員工在分公司上班,總部給員工繳納社保,每個月分公司給總部轉(zhuǎn)社保錢。
老師,請問總公司給分公司每個月打一筆錢,,然后分公司發(fā)工資給兩名員工 ,個稅也在分公司繳納,但是人工成本總公司承擔,這個分錄應(yīng)該怎么做啊?
老師你好,總公司對公賬戶打錢給分公司,附言是工資,分公司再把錢打給分公司的員工,請問分公司的員工應(yīng)該在總公司報個稅還是在分公司報個稅?還是說總分公司自己協(xié)商?
老師你好,請問總公司給分公司打錢,備注是分公司員工工資,分公司再把這筆錢打給分公司的員工,請問站在總公司的角度上應(yīng)該如何做賬?
分公司的員工入職分公司 但是款都是打給總公司的 給員工發(fā)工資肯定要給總公司要錢發(fā)工資 ,這樣總公司給分公司開工資,成本費用是總公司的嗎?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答