你好,借庫存商品50萬 貸主營業(yè)務成本50萬,借主營業(yè)務成本51萬貸庫存商品51萬

月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應付賬款10萬。借主營業(yè)務成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認收入和成本。結轉成本憑證,借主營業(yè)務成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務成本貸庫存商品這個憑證了?還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結轉了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應付賬款,此時可以不用再將暫估的庫存商品轉入成本吧
2020年12月 暫估入庫;借 庫存商品45000/暫估入庫 貸 應付賬款45000 結轉成本;借 主營業(yè)務成本45000元/暫估商品 貸 庫存商品45000元/暫估入庫 2021年2月份收到的發(fā)票是42000元 我應該怎么寫分錄呢?
借庫存商品 貸應付賬款-暫估 結轉:借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 12月做的這筆暫估 2022年收到發(fā)票后怎么沖回?
2021年12月暫估成本借主營業(yè)務成本50萬貸庫存商品50萬,2022年1月收到發(fā)票如何做分錄?收到發(fā)票是51萬
2022年,暫估入庫并且結轉成本 借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估 借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應付賬款-暫估,貸:庫存商品 請問是否需要做分錄沖成本?
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報,那勞務派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計分錄???計提和發(fā)放時分別做的借管理費用工資 3000,貸應付職工薪酬3000;借應付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導致應付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費,誰給誰開票,稅務處理這塊能詳細說明一下嗎?假如說如果100萬買進,100萬賣出,是不是就不涉及稅費了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進項發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時做分錄 需要先1+3%價稅分離 在按%1計提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會計科目是什么?
老師我不太明白,不用做紅沖分錄嗎,我坐完你說的這筆,庫存商品還在貸方
這樣做和紅沖的一樣的,你要沖紅就直接原分錄金額寫紅字就行了
那老師我紅沖完借主營業(yè)務成本紅字貸庫存商品紅字按照發(fā)票51萬入賬借庫存商品51貸應付賬款51借主營業(yè)務成本51貸庫存商品51嗎,這樣做對嗎還需要做什么分錄
對的,不需要做其他的
老師我還有一個問題,購入設備成本20萬元借庫存商品貸應付賬款,我銷售設備10萬元借應收賬款貸主營業(yè)務收入,我按照哪個數結轉成本啊,能把庫存商品20萬都結轉了嗎
你好,你成本是20就結轉20
把庫存商品都結轉嗎,
你銷售了多少就結轉多少。
那就是借主營業(yè)務成本10貸庫存商品10嗎,跟我20的成本沒關系,之后再銷售8再結轉相應的成本8,是這樣嗎老師
銷售多少的意思是你現在銷售的數量*進貨成本,比如進10臺設備,一臺1元,現在銷售了5臺賣了20元,結轉成本是5*1=5