您好,不是的。一般結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤借方,期末無余額。

老師好 我們是污水廠項目公司 每月都需要做管理費用財務(wù)費用的結(jié)轉(zhuǎn)嗎 如何結(jié)轉(zhuǎn)?借本年利潤 貸財務(wù)費用管理費用 對嗎?
我是手工賬,想問下老師結(jié)轉(zhuǎn)管理費用,管理費用借方合計1323,貸方合計60元,那結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤咋結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我下的是手工帳,現(xiàn)在不明白在年底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,最后一行本年累計的余額要結(jié)轉(zhuǎn)到下年,但是本年累計的借方和貸方數(shù)字也要結(jié)轉(zhuǎn)到下年嗎?和余額一樣也要抄到新賬本上嗎?
老師,我下的是手工帳,現(xiàn)在不明白在年底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,最后一行本年累計的余額要結(jié)轉(zhuǎn)到下年,但是本年累計的借方和貸方數(shù)字也要結(jié)轉(zhuǎn)到下年嗎?和余額一樣也要抄到新賬本上嗎?
老師,我想把財務(wù)費用轉(zhuǎn)到在建工程下面的財務(wù)費用里,可是每個月財務(wù)費用包括手續(xù)費和利息收入都會結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。我轉(zhuǎn)在建工程的時候分錄應(yīng)該怎么做?
老師,如果對方是小規(guī)模納稅人,我們是一般納稅人我們是不是可以給對方開6個點和9個點的普通發(fā)票,開6個點或9個點要怎么確定呢
對方開給我們公司的發(fā)票,我們抵扣了,現(xiàn)在要紅沖了,是開票方發(fā)起紅字確認表嗎
清算企業(yè)所得稅申報為啥還有稅款,請問這個要怎么填寫啊
老師,請教一下,公司把名下的車處置了,買了20000元,這個走固定資產(chǎn)清理科目的話也要申報增值稅嘛
公司做咨詢服務(wù)的,場地租金可以記入成本嗎?物業(yè)管理費和水電費分別記入什么?
全年一次性獎金14.4萬,怎么計算應(yīng)交個人所得稅?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租商鋪給個人辦公使用,需要繳納哪些稅費?怎么計算?
老師您好,想問一下24年計提23年的年終獎,申報個稅也是24年申報,那報24年殘疾人基金,全年職工工資要算上這部分嗎
你好老師,我們是母公司持有非全資子公司比例75%,子公司還有一個少數(shù)股東持股子公司25%,我們母公司實際沒有給子工資轉(zhuǎn)入實收資本,那我們該用什么方法去做合并報表呢?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租商鋪給個人辦公使用,需要繳納哪些稅費?怎么計算?
老師,每個月都會結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,我是問結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤后,本年累計需要結(jié)轉(zhuǎn)到下年嗎
您好,需要的,全年累計發(fā)生額,利潤表填報要用。
那下面的管理費用期初數(shù)要寫管理費用本年累計的數(shù)
您好,一般不需要。損益類一般期末結(jié)轉(zhuǎn)后無余額轉(zhuǎn)下期。
是啊手工賬管理費用結(jié)轉(zhuǎn)后沒有余額結(jié)轉(zhuǎn)到下面的
老師,這個財務(wù)費用手工賬,每個月都結(jié)轉(zhuǎn),本年累計時余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年
您好,你的理解是對的。不像資產(chǎn)有下期要結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,我發(fā)的圖片您看過嗎
可以解釋下為什么之前的人做賬財務(wù)費用有余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年
您好,期間費用是本期發(fā)生數(shù),期末結(jié)轉(zhuǎn)后借貸平衡,無須下期結(jié)轉(zhuǎn)。老師建議僅供你參考。
老師,年度匯算清繳期間費用時填這一年的發(fā)生數(shù),不能把上年累計的數(shù)也填里面,因為上年結(jié)轉(zhuǎn)無余額
您好,不需要,在新的一頁記錄新的一年的財務(wù)費用發(fā)生數(shù),與上期無關(guān)。
匯算清繳也是填新的一年的發(fā)生數(shù)
您好,只填21年的累計數(shù),與下年無關(guān)。
好的謝謝老師
您好,是的?;卮鹜戤?。
那以前申報錯的財務(wù)報表是下次申報時改過來,還是要去稅務(wù)局
您好,是的!一般去稅務(wù)局可以辦理。
那不改有什么影響嗎
您好,可能被稅局處罰。